Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа

Архив (обновление)

 

 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ Г. ХАНТЫ МАНСИЙСКА ОТ 28.09.2001 N 165 О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ "РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ГОРОДЕ ХАНТЫ МАНСИЙСКЕ НА 1997 2003 ГОДЫ" ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2001 ГОДА

(по состоянию на 31 июля 2006 года)

<<< Назад


                     ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ - МАНСИЙСКА
   
                                РЕШЕНИЕ
                      от 28 сентября 2001 г. N 165
   
                      О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
           "РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
            В ГОРОДЕ ХАНТЫ - МАНСИЙСКЕ НА 1997 - 2003 ГОДЫ"
                         ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2001 ГОДА
   
       Заслушав отчет  о  ходе  исполнения  Программы "Реформирование
   жилищно - коммунального хозяйства в городе Ханты  -  Мансийске  на
   1997 - 2003 годы" за 6 месяцев 2001 года,
       Дума города решила:
       1. Принять  к  сведению  отчет  о  ходе  исполнения  Программы
   "Реформирование жилищно - коммунального хозяйства в городе Ханты -
   Мансийске на  1997  -  2003 годы" за 6 месяцев 2001 года (согласно
   приложению).
       2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
   
                                                           И.о. Главы
                                              местного самоуправления
                                                        В.Г.БУКАРИНОВ
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                                            к решению
                                                                 Думы
                                             города Ханты - Мансийска
                                         от 28 сентября 2001 г. N 165
   
                                 ОТЧЕТ
                      О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
           "РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
            В ГОРОДЕ ХАНТЫ - МАНСИЙСКЕ НА 1997 - 2003 ГОДЫ"
                         ЗА 6 МЕСЯЦЕВ 2001 ГОДА
   
       Главным направлением  в реформировании жилищно - коммунального
   хозяйства является  формирование  рыночных  отношений  в  жилищной
   сфере в  связи  с  переходом  на  новую  систему  оплаты  жилья  и
   коммунальных услуг с одновременным внедрением новых технологий  на
   предприятиях,   осуществляющих   производство   и   поставку  ЖКУ,
   эксплуатацию и  ремонт   инженерных   сетей,   содержание   дорог,
   благоустройство и  озеленение;  проводимая  реформа в ЖКХ является
   главной отраслью в системе жизнеобеспечения.
       Цели и задачи по реализации Программы реформирования жилищно -
   коммунального хозяйства в муниципальном образовании город Ханты  -
   Мансийск  разработаны и утверждены планами работ на текущий год по
   всему жилищно - коммунальному комплексу.
       На первых   этапах   реформирования   ЖКХ   шли  поиски  путей
   реформирования и   разработка   нормативно   -   правовой    базы,
   применительно к условиям муниципального образования.
       Последний отчет о ходе реализации Программы реформирования ЖКХ
   за 2000 год и первый квартал 2001 года рассматривался на городской
   Думе 27 апреля текущего  года,  который  был  принят  к  сведению.
   Следует    отметить,   что   принимаемые   Администрацией   города
   постановления и  распоряжения  тесно  увязываются  с   выполнением
   Программы по реформированию ЖКХ.
       Проанализировав работу существующей  системы  управления  ЖКХ,
   Администрацией  муниципального  образования город Ханты - Мансийск
   сделан вывод об экономической нецелесообразности  функционирования
   МУ "Служба  заказчика  по ЖКХ" ввиду отсутствия рынка конкурентных
   предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ.
       С целью  упрощения  управлением  отраслью  ЖКХ,  контроля  над
   работой муниципальных предприятий,  выполняющих ЖКУ,  контроля  за
   управлением товариществ  собственников жилья ТСЖ и оказания помощи
   их созданию,  концентрации  финансовых  средств,  направленных  на
   реформирование  ЖКХ,  реформирование  ценовой и тарифной политики,
   принято  решение  о   создании   Департамента   по   строительству
   архитектуре и   ЖКХ,   в   состав   которого   входят  Комитет  по
   строительству и архитектуре, Комитет ЖКХ.
       Предполагается, что   новая   система   управления  жилищно  -
   коммунальным  комплексом  определит   конкретные   направления   в
   стратегии и  тактике  реформирования  ЖКХ,  в  поле  зрения  более
   отчетливо будут  находиться  проблемы  демонополизации,   развитие
   конкуренции  на  рынке  производства жилищно - коммунальных услуг,
   появится  возможность   оптимизировать   прозрачность   финансовых
   потоков, создать единый расчетно - кассовый центр (РКЦ).
       Естественно, с реорганизацией  управления  отраслью  предстоит
   значительно усовершенствовать     нормативно    -    правовую    и
   организационно   -   распорядительную    документацию,    провести
   соответствующие  действия  по  разработке нормативов потребления и
   стоимости коммунальных  услуг,  уровня   платежей   населения   за
   предоставленные коммунальные услуги.
       В настоящее время общая площадь обслуживаемого жилищного фонда
   составляет 605,59 тыс.  кв.  метров. За первое полугодие 2000 года
   она составляла 494,53 тыс.  кв.  м.  Увеличение произошло за  счет
   ввода  нового жилья и передачи домов в муниципальную собственность
   ведомственного жилищного фонда.
       Фактический объем  финансирования  из бюджетов всех уровней на
   дотации жилищно   -   коммунальному   хозяйству   (по   жилью    и
   ресурсосбережению)    по   оказанным   услугам   предприятиями   и
   организациями, осуществляющими   деятельность    в    жилищно    -
   коммунальной сфере,  составил  в первом полугодии 2001 года 128791
   тыс. руб. (в первом полугодии 2000 года - 123669 тыс. руб.).
       Стоимость жилищно - коммунальных услуг для населения в расчете
   на одного  человека  в  месяц  составила  253,41  руб.  (в  первом
   полугодии 2000 года - 117,8 руб.).
       Затраты на содержание и ремонт жилищного фонда  (включая  кап.
   ремонт)   с   учетом  расходов  по  вывозу  мусора  и  техническое
   обслуживание жилья на 1 кв.  м общей площади в расчете  на  одного
   человека в  месяц  составили  в 2001 году 228,96 руб.,  а в первом
   полугодии 2000 года 117,8 руб.
       В муниципальном   жилищном  фонде  6527  нанимателей.  С  ними
   заключено  2800  договоров  найма   жилых   помещений.   В   домах
   муниципального  жилищного  фонда 4644 собственника жилья (с учетом
   приватизированного).  По техническому обслуживанию жилищного фонда
   заключено 2176 договоров.
       Служба заказчика   по   ЖКХ   заключила   9    договоров    на
   предоставление   жилищно   -   коммунальных   услуг   населению  с
   предприятиями ЖКХ.
       На договорной  основе предприятиями ЖКХ обслуживается 2,3 тыс.
   кв. м жилья в муниципальном жилищном фонде и 1697 кв. м в ТСЖ.
       МУ "Служба   заказчика   по   ЖКХ"   занималась  формированием
   договорных  отношений  между  предприятиями  ЖКХ   по   выполнению
   муниципального  заказа  на  поставку коммунальных услуг населению,
   осуществляла контроль за  их  качеством,  занималась  совместно  с
   муниципальными предприятиями, производящими жилищно - коммунальные
   услуги,  технологическими вопросами их работы,  оказывала помощь в
   составлении  заявок  на  поставку  оборудования  и  материалов для
   производственных нужд,  выполнялись и другие виды работ, связанные
   с жилищно - коммунальной отраслью.
       За полугодие  переведены  на  газовое  топливо  три  котельные
   (N N 39, 17 и 19), поставлена новая котельная блочного исполнения,
   на газообразное топливо переведено 50 процентов котельных.
       Проводится замена  изношенных  трубопроводов тепловых сетей на
   трубопроводы с улучшенной изоляцией (труба в трубе).
       На 19  домах  проведены  работы  по улучшению теплотехнических
   характеристик  наружных  ограждающих  конструкций,   утеплены   22
   подвальных  помещения.  Для утепления применялись теплоизолирующая
   пленка и стеклопакеты.  Проводились работы  по  замене  кровли  на
   жилых  домах,  благоустройству  и  озеленению дворовых территорий,
   ремонту дорог.
       За полугодие   капитально  отремонтированы  24  жилых  дома  с
   установкой в них приборов учета различного назначения в количестве
   60 единиц.
       В настоящее  время  остается   проблема   установки   приборов
   поквартирного учета энергоресурсов. Требуется приборов учета:
       - по электроэнергии - 842 шт.;
       - по теплоэнергии - 10197 шт.;
       - по газу - 7458 шт.;
       - по холодной воде - 6321 шт.;
       - по горячей воде - 491,3 шт.
       Уровень оплаты   за  предоставленные  жилищно  -  коммунальные
   услуги для жителей города установлен в пределах 40  процентов,  но
   за  полугодие 2001 года населением оплачено по действующим ценам и
   тарифам (с учетом льгот, предоставленных отдельным гражданам):
       - за жилье - 83,6%;
       - за теплоснабжение - 82,1%;
       - за канализацию - 84,1%.
       В первом  полугодии  2000   года   задолженности   по   оплате
   коммунальных услуг за населения не было.
       Проводимые мероприятия   по   реформированию   ЖКХ    приносят
   определенные  положительные  результаты  в  решении экономических,
   жилищных и технических проблем.  Так  как  требования  к  качеству
   предоставления  коммунальных  услуг  повышаются,  то  за последний
   период времени от населения идет поток писем и жалоб  с  просьбами
   навести  порядок  в  тех  или иных жилищных вопросах,  связанных с
   условиями проживания.
       Проводились работы и в развитии инженерной инфраструктуры, шла
   замена морально и  физически  устаревшего  оборудования  на  более
   надежное  и  производительное  с  улучшенным  КПД,  шло  внедрение
   автономных систем теплоснабжения,  устанавливались приборы учета и
   регулирования потребления энергоносителей.
       Комплекс работ  и  услуг  проводился  предприятиями   ЖКХ   по
   подготовке к проведению в городе культурно - массовых мероприятий.
   Это подготовка центра лыжного спорта к проведению  соревнований  и
   других массовых мероприятий,  освещение улиц,  установка аншлагов,
   строительство и оборудование автостоянок и т.д.
       Велась подготовка к отопительному сезону.  Это,  прежде всего,
   подготовка   котельных,    инженерных    коммуникаций,    обучение
   обслуживающего  персонала.  Есть  все основания,  что отопительный
   сезон начнется в установленные сроки.
       Из-за отсутствия  градообразующих  промышленных  предприятий в
   муниципальном образовании  и  коммерческой   привлекательности   к
   жилищно  -  коммунальной  отрасли,  должного  внимания не получила
   практика  привлечения  внебюджетных   источников   финансирования,
   частных инвестиций. Возможно, по этим причинам реализация основных
   направлений реформирования ЖКХ развивается  недостаточно  высокими
   темпами.
       Учитывая выполнение  постановления   Губернатора   автономного
   округа от  03.07.2001  N  123  "О  комплексном плане по реализации
   Послания Губернатора автономного округа к Думе и жителям  Ханты  -
   Мансийского  автономного  округа  в 2001 году" в плане дальнейшего
   реформирования   ЖКХ   планируется   долю    государственного    и
   муниципального   жилищных   фондов,  обслуживаемых  на  конкурсной
   основе,  довести до 60 процентов и в  дальнейшем  совершенствовать
   ценовую и  тарифную  политику в жилищно - коммунальном комплексе с
   переходом на адресную форму предоставления льгот нуждающимся в них
   жителям города.
       Будет продолжена  работа  по  дифференцированному  подходу   к
   оплате жилья,  тарифов  за  сверхнормативное потребление жилищно -
   коммунальных услуг.
       К отчету   прилагается   информация  по  выполнению  Программы
   "Энергоресурсосбережение на 2001 год" по городу (приложение 1).
       В решении  энергетических  вопросов в текущем году планируется
   завершить работы по оформлению на предприятиях ЖКХ  энергетических
   паспортов  и  дальнейшее совершенствование технологии производства
   коммунальных услуг с  учетом  повышения  их  качества  и  снижения
   себестоимости.
       В текущем полугодии на 2002 год разработаны:
       - Программа  энергоресурсосбережения  в жилищно - коммунальном
   хозяйстве;
       - сводный сметный расчет стоимости реконструкции магистральных
   сетей холодного водоснабжения;
       - сводный  сметный  расчет  стоимости  реконструкции  объектов
   теплоснабжения и горячего водоснабжения;
       - сводный  сметный расчет по Программе "Реконструкция морально
   устаревших котельных ХМАО";
       - сводный   сметный   расчет   по   Программе   "Реконструкция
   внутриквартальных воздушных линий электропередач в кабельные линии
   0,4 кВт ХМАО".
       Программа энергоресурсосбережения    и     сметные     расчеты
   прилагаются.
       Комитет по  ЖКХ  в  дальнейшем  намерен  осуществлять   единую
   техническую и   экономическую   политику  в  сфере  реформирования
   жилищно    -    коммунального    хозяйства,    создавать    единое
   организационное и   финансово   -  экономическое  регулирование  в
   системе жизнеобеспечения населения города.
       Главной задачей служб жилищно - коммунального хозяйства города
   является повышение качества жилищно -  коммунального  обслуживания
   потребителей жилищно - коммунальных услуг,  обеспечение надежности
   работы инженерных систем,  укрепление  материально  -  технической
   базы, снижение производственных затрат.
   
   
   
   
   
                                                         Приложение 1
   
                               ВЫПОЛНЕНИЕ
            ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ НА 2001 ГОД"
                        ПО Г. ХАНТЫ - МАНСИЙСКУ
   
   ----T-----------------------------T---------T----T------T---------
   |N  |Наименование мероприятия     |Единица  |Ко- |Стои- |Стои-   |
   |п/п|                             |измерения|ли- |мость |мость   |
   |   |                             |         |чес-|за    |всего,  |
   |   |                             |         |тво |едини-|тыс.    |
   |   |                             |         |    |цу,   |рублей  |
   |   |                             |         |    |тыс.  |        |
   |   |                             |         |    |рублей|        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1  |Тепловая изоляция. Увеличение|Дом      |  60|1800,0|108000,0|
   |   |термического сопротивления   |         |    |      |        |
   |   |конструкций зданий           |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |2  |Установка частотного         |Установка|1   | 670,0|   670,0|
   |   |преобразователя на           |         |    |      |        |
   |   |электропривод насосного      |         |    |      |        |
   |   |агрегата мощностью 160 кВт   |         |    |      |        |
   |   |станции 2-го подъема в/з     |         |    |      |        |
   |   |"Северный"                   |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3  |Автоматизация водозабора     |Объект   |  20| 305,0|  6100,0|
   |   |"Северный"                   |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |4  |Автоматизация объектов       |Котельная|   2|2000,0|  4000,0|
   |   |теплового хозяйства          |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |5  |Автоматизация объектов       |Объект   |   7| 528,5|  3700,0|
   |   |городских электрических сетей|         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |6  |Автоматизация объектов       |Объект   |  43| 200,0|  8600,0|
   |   |наружного освещения          |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |8  |Замена ветхих трубопроводов  |Км       |   6|5833,3| 35000,0|
   |   |на стальные трубы ППУ        |         |    |      |        |
   |   |изоляции в 3- и 5-трубном    |         |    |      |        |
   |   |исполнении                   |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |9  |Установка групповых приборов |Объект   |   6| 300,0|  1800,0|
   |   |учета: тепловой энергии,     |         |    |      |        |
   |   |холодной и горячей воды на   |         |    |      |        |
   |   |каждое жилое здание, создание|         |    |      |        |
   |   |автоматизированной системы   |         |    |      |        |
   |   |регулирования сбора          |         |    |      |        |
   |   |информации                   |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |10 |Оснащение зданий и сооружений|Объект / | 2/3| 100,0|   300,0|
   |   |бюджетных организаций        |ввод     |    |      |        |
   |   |приборами учета тепловой     |         |    |      |        |
   |   |энергии                      |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |11 |Установка узлов учета эл.    |Шт.      | 339|   3,5|  1200,0|
   |   |энергии на коммунальные нужды|         |    |      |        |
   |   |в жилом фонде (места общего  |         |    |      |        |
   |   |пользования)                 |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |12 |Замена осветительных приборов|Шт.      |1000|   1,5|  1500,0|
   |   |на более экономичные         |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |13 |Автоматизированная система   |Система  |   1| 350,0|   350,0|
   |   |водозабора "Северный"        |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |14 |Автоматизированная система   |Система  |   1| 480,0|   480,0|
   |   |управления объектов городских|         |    |      |        |
   |   |электрических сетей          |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |15 |Автоматизированная система   |Система  |   1| 250,0|   250,0|
   |   |управления объектов наружного|         |    |      |        |
   |   |освещения                    |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |16 |Перевод транспорта ЖКХ       |Машина   |  33|   9,0|   297,5|
   |   |бюджетных организаций на     |         |    |      |        |
   |   |газовый вид топлива          |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |17 |Перевод жилого фонда с       |Квартира |1342|   1,5|  2000,0|
   |   |сжиженного на природный газ  |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |18 |Перевод котельных с жидкого  |Котельная|   4|1525,0|  6100,0|
   |   |на газовый вид топлива       |         |    |      |        |
   +---+-----------------------------+---------+----+------+--------+
   |   |Итого                        |         |    |      |180347,5|
   L---+-----------------------------+---------+----+------+---------
   
       Источниками финансирования данных мероприятий являются бюджеты
   разных уровней.
   
       Составил
       зам. директора
       МУ "Служба заказчика по ЖКХ"                     Болотнер Б.М.
   
   
   
   
   
                                                          Согласовано
                                                председатель Комитета
                                                               по ЖКХ
                                                          Сафонов С.И
                                         "___" ____________ 2001 года
   
                                                            Утверждаю
                                                             Глава МО
                                                  г. Ханты - Мансийск
                                                        Судейкин В.М.
                                         "___" ____________ 2001 года
   
                               ПРОГРАММА
                        ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
                   В ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
                    Г. ХАНТЫ - МАНСИЙСКА НА 2002 ГОД
   
   -----T----------------------------T---------T----T------T---------
   |N   |Наименование мероприятия    |Единица  |Кол-|Стои- |Стои-   |
   |п/п |                            |измерения|во  |мость |мость   |
   |    |                            |         |    |едини-|всего   |
   |    |                            |         |    |цы    |на 2002 |
   |    |                            |         |    |(цена |год (це-|
   |    |                            |         |    |2001  |на 2001 |
   |    |                            |         |    |года),|года),  |
   |    |                            |         |    |тыс.  |тыс.    |
   |    |                            |         |    |руб.  |рублей  |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1   |Экономия расходования       |         |    |      | 56414,0|
   |    |ресурсов, снижение          |         |    |      |        |
   |    |теплопотерь и потерь в      |         |    |      |        |
   |    |электрических сетях,        |         |    |      |        |
   |    |приборное обеспечение       |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.1 |Тепловая изоляция.          |Дом      |   8|1562,5| 12500,0|
   |    |Увеличение термического     |         |    |      |        |
   |    |сопротивления конструкций   |         |    |      |        |
   |    |зданий                      |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.2 |Приобретение тепловизионного|Шт.      |   1| 550,0|   550,0|
   |    |комплекса "Термограмма"     |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.3 |Обследование жилого фонда   |Дом      |  50|   9,4|   470,0|
   |    |тепловизионными приборами на|         |    |      |        |
   |    |предмет определения         |         |    |      |        |
   |    |теплопотерь                 |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.4 |Система стабилизации запаса |Группа   |   5| 350,0|  1750,0|
   |    |воды в РЧВ через групповое  |         |    |      |        |
   |    |управление скважинами в/з   |         |    |      |        |
   |    |"Северный"                  |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.5 |Замена ветхих трубопроводов |П. м     |1200|  10,6| 12672,0|
   |    |на стальные трубы в ППУ -   |         |    |      |        |
   |    |изоляции в 5-трубном        |         |    |      |        |
   |    |исполнении                  |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.6 |Проведение режимно -        |Объект   |   9| 100,0|   900,0|
   |    |наладочных работ на тепловых|         |    |      |        |
   |    |сетях и горячего            |         |    |      |        |
   |    |водоснабжения (котельные    |         |    |      |        |
   |    |N N 9, 10, 31, 11, 15, 25,  |         |    |      |        |
   |    |32, ЦТП-1, 2)               |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.7 |Химводоподготовка докотловой|Объект   |   6| 350,0|  2100,0|
   |    |воды (котельные N N 39, 19, |         |    |      |        |
   |    |31, 16, 28, 7)              |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.8 |Замена голых проводов 0,4   |Км       |  65| 186,0| 12090,0|
   |    |кВт на изолированный        |         |    |      |        |
   |    |"Торсада"                   |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.9 |Перевод изоляции ВЛ-10 кВт  |Изолятор |3000|   0,6|  1800,0|
   |    |на полимерную               |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.10|Замена концевых и           |Шт.      | 150|   2,8|   420,0|
   |    |соединительных муфт кабелей |         |    |      |        |
   |    |10 и 0,4 кВт на кабельную   |         |    |      |        |
   |    |арматуру из термоусаживающих|         |    |      |        |
   |    |материалов с применением    |         |    |      |        |
   |    |бытовых соединений          |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.11|Устройство сигнализации и   |Шт.      |  40|   3,5|   140,0|
   |    |защиты при однофазных       |         |    |      |        |
   |    |замыканиях на землю (ОРГРЭС)|         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.12|Переоборудование масляных   |Шт.      |  28|  52,0|  1456,0|
   |    |выключателей на вакуумные   |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.13|Поисковый комплекс для      |Шт.      |   2|  16,0|    32,0|
   |    |отыскания мест повреждения  |         |    |      |        |
   |    |силовых кабелей (ПК-2)      |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.14|Оборудование для поиска и   |Шт.      |   2|  24,0|    48,0|
   |    |оценки состояния подземных  |         |    |      |        |
   |    |коммуникаций (Пергам)       |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.15|Приобретение тепловизора    |Шт.      |   2|  48,0|    96,0|
   |    |"Пергам"                    |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.16|Установка по бестраншейной  |Установка|   1|9300,0|  9300,0|
   |    |прокладке кабелей "Ретом-4" |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.17|Устройство для проверки     |Шт.      |   2|   8,0|    16,0|
   |    |релейных защит              |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |1.18|Аппарат ЭВН-0,5 для ремонта |Шт.      |   1|  74,0|    74,0|
   |    |кровель ТП (Самара)         |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |2   |Учет и регулирование        |         |    |      | 21003,0|
   |    |потребления энергоресурсов и|         |    |      |        |
   |    |воды                        |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |2.1 |Установка групповых приборов|Ввод     |  13| 384,6|  5000,0|
   |    |учета: тепловой энергии,    |         |    |      |        |
   |    |холодной и горячей воды на  |         |    |      |        |
   |    |каждое жилое здание,        |         |    |      |        |
   |    |создание автоматизированной |         |    |      |        |
   |    |системы регулирования и     |         |    |      |        |
   |    |сбора информации            |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |2.2 |Управление подъездным       |Подъезд  |  20|  30,0|   600,0|
   |    |освещением в                |         |    |      |        |
   |    |энергоэкономичном режиме    |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |2.3 |Установка                   |         |    |      |        |
   |    |многофункциональных приборов|         |    |      |        |
   |    |учета электрической энергии |         |    |      |        |
   |    |на энергоемких производствах|         |    |      |        |
   |    |(двухтарифные счетчики),    |         |    |      |        |
   |    |в т.ч.:                     |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |    |- объекты водоснабжения и   |Шт.      |  33|   4,5|   148,5|
   |    |водоотведения               |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |    |- объекты теплоснабжения    |Шт.      |  50|   4,5|   225,0|
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |2.4 |Установка станций группового|Объект   |   4|1170,0|  4680,0|
   |    |управления насосами         |         |    |      |        |
   |    |котельных с приборами учета |         |    |      |        |
   |    |и регулирования тепловой и  |         |    |      |        |
   |    |электрической энергии, воды.|         |    |      |        |
   |    |Создание системы управления |         |    |      |        |
   |    |и сбора информации          |         |    |      |        |
   |    |(котельные N N 9, 10, 11,   |         |    |      |        |
   |    |31)                         |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |2.5 |Установка системы           |Объект   |   4| 350,0|  1400,0|
   |    |регулирования мощности      |         |    |      |        |
   |    |электродвигателей,          |         |    |      |        |
   |    |вентиляторов котлов         |         |    |      |        |
   |    |котельных. Оптимизация      |         |    |      |        |
   |    |процессов горения на котлах |         |    |      |        |
   |    |и внедрение оптимальных     |         |    |      |        |
   |    |автоматизированных графиков |         |    |      |        |
   |    |регулирования (котельные    |         |    |      |        |
   |    |N N 9, 10, 11, 31)          |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |2.6 |Приобретение и монтаж       |Шт.      |   8| 600,0|  4800,0|
   |    |приборов качества эл.       |         |    |      |        |
   |    |энергии                     |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |2.7 |Замена квартирных счетчиков |Шт.      | 400|   1,2|   480,0|
   |    |электроэнергии на СЭБ-2А    |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |    |Установка в жилых домах     |Комплект | 400|   7,2|  2870,3|
   |    |вводных устройств с         |         |    |      |        |
   |    |приборами защиты бытовой    |         |    |      |        |
   |    |техники от перенапряжения   |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |2.6 |Замена осветительных        |Шт.      | 444|   1,8|   799,2|
   |    |приборов на более           |         |    |      |        |
   |    |экономичные типа ЖКУ, ЖТУ с |         |    |      |        |
   |    |лампой ДНАТ                 |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3   |Система организации учета   |         |    |      | 19867,0|
   |    |энергоресурсов, воды        |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3.1 |Программное обеспечение     |Программа|   1| 120,0|   120,0|
   |    |автоматизированной системы  |         |    |      |        |
   |    |контроля и учета            |         |    |      |        |
   |    |энергоресурсов (АСКУЭ)      |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3.2 |ПК администратора системы   |Комплект |   1|  95,0|    95,0|
   |    |АСКУЭ                       |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3.3 |Контроллер АСКУЭ            |Шт.      |  70|   3,2|   224,0|
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3.4 |Трехфазные счетчики ПС4-3ТА |Шт.      | 100|   2,1|   210,0|
   |    |для АСКУЭ                   |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3.5 |Проверочная установка ЦУ    |Шт.      |   1| 380,0|   380,0|
   |    |6804                        |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3.6 |Приобретение и установка    |Схема    |   1| 800,0|   800,0|
   |    |мнемонической схемы         |         |    |      |        |
   |    |электроснабжения на 350 ТП  |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3.7 |Установка устройств         |Шт.      | 200|   0,7|   130,0|
   |    |ограничения мощности у      |         |    |      |        |
   |    |абонентов                   |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3.8 |Установка ограничителей     |Шт.      | 300|   0,8|   240,0|
   |    |перенапряжения на ВЛ-0,4 кВт|         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3.9 |Система двухканальной       |Шт.      |  60|   1,8|   108,0|
   |    |компенсации токов 033 с     |         |    |      |        |
   |    |управлением                 |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3.10|Автоматизация в/з "Южный"   |Объект   |   1| 500,0|   500,0|
   |    |(контроль запаса воды, учет |         |    |      |        |
   |    |потребления воды, контроль  |         |    |      |        |
   |    |технологических параметров) |         |    |      |        |
   |    |с передачей информации в    |         |    |      |        |
   |    |диспетчерский пункт         |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3.11|Автоматизация объектов      |Шт.      | 425|   4,0|  1700,0|
   |    |наружного освещения путем   |         |    |      |        |
   |    |перевода светильников в     |         |    |      |        |
   |    |режим работы в зависимости  |         |    |      |        |
   |    |от времени суток (ЭПРА)     |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3.12|Автоматизация котельных с   |Объект   |   4|3340,0| 13360,0|
   |    |передачей информации в НДС и|         |    |      |        |
   |    |МУП УТСиИС (котельные N N 9,|         |    |      |        |
   |    |10, 11, 31)                 |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3.13|Автоматизированная система  |Шт.      |   5| 200,0|  1000,0|
   |    |управления объектами        |         |    |      |        |
   |    |наружного освещения.        |         |    |      |        |
   |    |Установка щитов телемеханики|         |    |      |        |
   |    |"Омь-21" с двухтарифным     |         |    |      |        |
   |    |учетом электроэнергии,      |         |    |      |        |
   |    |позволяющих работать в      |         |    |      |        |
   |    |системе с ЭПРА              |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |3.14|Создание городской          |Комплекс |   1|1000,0|  1000,0|
   |    |автоматизированной системы  |         |    |      |        |
   |    |оперативно - диспетчерского |         |    |      |        |
   |    |управления учета и          |         |    |      |        |
   |    |потребления энергоресурсов и|         |    |      |        |
   |    |воды                        |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |4   |Переход на более эффективный|         |    |      | 18880,0|
   |    |вид топлива                 |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |4.1 |Перевод транспорта ЖКХ и    |Машина   |  60|   8,0|   480,0|
   |    |бюджетных организаций на    |         |    |      |        |
   |    |газовый вид топлива         |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |4.2 |Перевод жилого фонда с      |Квартира |2000|   5,0| 10000,0|
   |    |сжиженного на природный газ |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |4.3 |Перевод котельных с жидкого |         |    |      |        |
   |    |на газообразный вид топлива,|         |    |      |        |
   |    |в т.ч.                      |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |    |- котельная N 7 (довод)     |Котел    |   1| 600,0|   600,0|
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |    |- котельная N 16 (довод)    |Котел    |   2| 600,0|  1200,0|
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |    |- котельная N 13            |Объект   |   1|3000,0|  3000,0|
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |    |- котельная N 12            |Объект   |   1|3600,0|  3600,0|
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |5   |Стимулирование              |         |    |      |  3100,0|
   |    |энергосбережения            |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |5.1 |Проведение техаудита        |Предприя-|   4| 250,0|  1000,0|
   |    |предприятий ЖКХ             |тия      |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |5.2 |Проведение энергоаудита     |Предприя-|   4| 250,0|  1000,0|
   |    |предприятий ЖКХ             |тия      |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |5.3 |Создание нормативно -       |Программа|   2|  50,0|   100,0|
   |    |правового обеспечения для   |         |    |      |        |
   |    |обеспечения реализации      |         |    |      |        |
   |    |Программы "Реформирование   |         |    |      |        |
   |    |ЖКХ"                        |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |5.4 |Создание автоматизированной |Комплекс |   1|1000,0|  1000,0|
   |    |системы управления          |         |    |      |        |
   |    |финансовыми потоками по     |         |    |      |        |
   |    |расчетам между поставщиками |         |    |      |        |
   |    |и потребителями             |         |    |      |        |
   |    |энергоресурсов (РКЦ)        |         |    |      |        |
   +----+----------------------------+---------+----+------+--------+
   |    |Всего                       |         |    |      |119264,0|
   L----+----------------------------+---------+----+------+---------
   
       Разработал
       заместитель директора
       МУ "Служба заказчика по ЖКХ"                     Болотнер Б.М.
   
       Согласовано
       зам. начальника Департамента,
       председатель Комитета ценообразования
       и экономической экспертизы                      Чурсинова Н.В.
   
   
   
   
   
                                                            Утверждаю
                                             первый заместитель Главы
                                               МО г. Ханты - Мансийск
                                                       Кучерявый А.Н.
   
       Сводный сметный расчет в сумме 1985 тыс. рублей,
       в том числе возвратных сумм - 3,46 тыс. рублей
   
                         СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
            СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
                  И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2002 ГОД
   
       В ценах, введенных с 01.01.84
   ----T------------T--------------------T------------------------------T---------
   |N  |Номер сметы |Наименование частей,|Сметная стоимость, тыс. рублей|Общая   |
   |п/п|            |глав, объектов работ+--------T-------T-----T-------+сметная |
   |   |            |и затрат            |строи-  |монтаж-|обо- |прочих |стои-   |
   |   |            |                    |тельных |ных    |рудо-|затрат |мость,  |
   |   |            |                    |работ   |работ  |ва-  |       |тыс.    |
   |   |            |                    |        |       |ния, |       |руб.    |
   |   |            |                    |        |       |прис-|       |        |
   |   |            |                    |        |       |по-  |       |        |
   |   |            |                    |        |       |соб- |       |        |
   |   |            |                    |        |       |лений|       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 1. Подготовка территории строительства                |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |1  |ОС-N 1      |Подготовительные    |  55,0  |   -   |  -  |   -   |  55,0  |
   |   |            |работы              |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 1    |  55,0  |   -   |  -  |   -   |  55,0  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 2. Основные объекты строительства                     |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |2  |ОС-N 2      |Инженерные сети к   | 217,5  | 62,325| 8,7 |  1,45 | 290,0  |
   |   |            |котельной N 7       |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |3  |ОС-N 3      |Инженерные сети к   | 351    |100,61 |14,04|  2,34 | 468,0  |
   |   |            |котельной N 9       |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |4  |ОС-N 4      |Инженерные сети к   | 243,75 | 69,87 | 9,75|  1,625| 325,0  |
   |   |            |ЦТП N 1             |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |5  |OC-N 5      |Инженерные сети к   | 262,5  | 75,24 |10,5 |  1,75 | 350,0  |
   |   |            |ЦТП N 2             |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 2    |1074,8  |308,045|42,99|  7,165|1433,0  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 7. Благоустройство и озеленение территории            |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |6  |OC-N 6      |Благоустройство и   | 165,0  |   -   |  -  |   -   | 165,0  |
   |   |            |озеленение          |        |       |     |       |        |
   |   |            |территории          |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 7    | 165,0  |   -   |  -  |   -   | 165,0  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - |1294,8  |308,045|42,99|  7,165|1653,0  |
   |   |            |7                   |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 8. Временные здания и сооружения                      |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |7  |СНиП        |Временные здания и  |  18,645|  4,44 |  -  |   -   |  23,09 |
   |   |4.08-91     |сооружения 1,2 x    |        |       |     |       |        |
   |   |            |x 1,2 = 1,44        |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |8  |СНиП        |В т.ч. возвратные   |   2,79 |  0,67 |  -  |   -   |   3,46 |
   |   |1.02.01-91  |суммы               |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 8    |  18,645|  4,44 |  -  |   -   |  23,09 |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - |1313,4  |312,485|42,99|  7,165|1676,1  |
   |   |            |8                   |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 9. Прочие работы и затраты                            |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |9  |СНиП        |Удорожание работ в  |  50,96 | 12,12 |  -  |   -   |  63,08 |
   |   |4.06-91     |зимнее время 3,36 x |        |       |     |       |        |
   |   |            |x 1,1 x 1,05 = 3,88 |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |10 |Прил. к     |Разработка сметно - |   -    |   -   |  -  |  8,38 |   8,38 |
   |   |постановл.  |нормативной базы    |        |       |     |       |        |
   |   |Госстроя    |0,5%                |        |       |     |       |        |
   |   |России от   |                    |        |       |     |       |        |
   |   |11.02.98    |                    |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |11 |Письмо N 8П-|Пожарная            |   -    |   -   |  -  |  8,38 |   8,38 |
   |   |6-13/541 от |безопасность 0,5%   |        |       |     |       |        |
   |   |23.07.97    |                    |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |12 |Письмо      |Страховые взносы 1% |   -    |   -   |  -  | 16,76 |  16,76 |
   |   |Минстроя    |                    |        |       |     |       |        |
   |   |России N 86-|                    |        |       |     |       |        |
   |   |20-409/12 от|                    |        |       |     |       |        |
   |   |10.03.98    |                    |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |13 |Закон РФ    |Средства на         |   -    |   -   |  -  | 41,9  |  41,9  |
   |   |N 1759-1 от |возмещение затрат,  |        |       |     |       |        |
   |   |18.10.91    |связанных с         |        |       |     |       |        |
   |   |            |отчислением на      |        |       |     |       |        |
   |   |            |образование дорожных|        |       |     |       |        |
   |   |            |фондов, 2,5%        |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |14 |Пост.       |Средства на оплату  |   -    |   -   |  -  |  0,167|   0,167|
   |   |Госстроя РФ |услуг региональных  |        |       |     |       |        |
   |   |18-61 от    |центров по          |        |       |     |       |        |
   |   |30.12.93    |ценообразованию     |        |       |     |       |        |
   |   |            |0,01%               |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 9    |  50,96 | 12,12 |  -  | 75,587| 138,667|
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - |1364,4  |324,605|42,99| 82,752|1814,8  |
   |   |            |9                   |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 10. Содержание дирекций и технический надзор          |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |15 |Пост.       |Технический надзор  |   -    |   -   |  -  | 28,31 |  28,31 |
   |   |Госстроя    |1,56%               |        |       |     |       |        |
   |   |СССР N 49 от|                    |        |       |     |       |        |
   |   |24.04.86    |                    |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 10   |   -    |   -   |  -  | 28,31 |  28,31 |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 12. Проектные и изыскательские работы                 |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |16 |Смета на ПИР|Проектно -          |   -    |   -   |  -  |103,03 | 103,03 |
   |   |            |изыскательские      |        |       |     |       |        |
   |   |            |работы 6,1% от СМР  |        |       |     |       |        |
   |   |            |гл. 1 - 9           |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 12   |   -    |   -   |  -  |103,03 | 103,03 |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - |1364,4  |324,605|42,99|214,092|1946,1  |
   |   |            |12                  |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |17 |СНиП 1.02-85|Непредвиденные      |  27,29 |  6,49 | 0,86|  4,28 |  38,9  |
   |   |            |работы и затраты 2% |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего               |1391,69 |331,095|43,85|218,372|1985,0  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |В т.ч. возвратные   |   2,79 |  0,67 |  -  |   -   |   3,46 |
   |   |            |суммы               |        |       |     |       |        |
   L---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+---------
   
       Расчетный индекс к полной стоимости СМР в сметных  ценах  1984
   года -   45,8   (обоснование  -  ежеквартальный  сборник  Комитета
   нормативно  -  тарифной  политики  в  строительно  -  коммунальном
   комплексе  ХМАО,  сборник  N  2,  стр.  4,  раздел  N  2 "Наружные
   инженерные сети и благоустройства, привязанные к жилым домам").
       Стоимость объектов  реконструкции  в действующих ценах - 90913
   тыс. рублей, в т.ч. возвратные суммы - 158,47 тыс. рублей.
       Примечание. Ориентировочная  сметная  стоимость  вышеуказанных
   объектов сложилась   на   основании  существующей  ПСД,  прошедшей
   экспертизу по аналогичным объектам.
       ПСД и  экспертиза  проектов  будет  выполнена   по   включению
   объектов в план финансирования капитальных вложений.
   
   
   
   
   
                                                            Утверждаю
                                             первый заместитель Главы
                                               МО г. Ханты - Мансийск
                                                       Кучерявый А.Н.
   
       Сводный сметный расчет в сумме 2142,3 тыс. рублей,
       в том числе возвратных сумм - 3,73 тыс. рублей
   
                         СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
              СТОИМОСТИ РЕКОНСТРУКЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
                  ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА 2002 ГОД
   
       В ценах, введенных с 01.01.84
   ----T------------T--------------------T------------------------------T---------
   |N  |Номер сметы |Наименование частей,|Сметная стоимость, тыс. рублей|Общая   |
   |п/п|            |глав, объектов работ+--------T-------T-----T-------+сметная |
   |   |            |и затрат            |строи-  |монтаж-|обо- |прочих |стои-   |
   |   |            |                    |тельных |ных    |рудо-|затрат |мость,  |
   |   |            |                    |работ   |работ  |ва-  |       |тыс.    |
   |   |            |                    |        |       |ния, |       |руб.    |
   |   |            |                    |        |       |прис-|       |        |
   |   |            |                    |        |       |по-  |       |        |
   |   |            |                    |        |       |соб- |       |        |
   |   |            |                    |        |       |лений|       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 1. Подготовка территории строительства                |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |1  |ОС-N 1      |Подготовительные    |  62,0  |   -   |  -  |   -   |  62,0  |
   |   |            |работы              |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 1    |  62,0  |   -   |  -  |   -   |  62,0  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 2. Основные объекты строительства                     |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |2  |ОС-N 2      |Магистральные       |1155,0  |331,1  |46,2 |  7,7  |1540,0  |
   |   |            |инженерные сети     |        |       |     |       |        |
   |   |            |холодного           |        |       |     |       |        |
   |   |            |водоснабжения       |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 2    |1155,0  |331,1  |46,2 |  7,7  |1540,0  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 7. Благоустройство и озеленение территории            |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |6  |OC-N 3      |Благоустройство и   | 182,0  |   -   |  -  |   -   | 182,0  |
   |   |            |озеленение          |        |       |     |       |        |
   |   |            |территории          |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 7    | 182,0  |   -   |  -  |   -   | 182,0  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - |1399,0  |331,1  |46,2 |  7,7  |1784,0  |
   |   |            |7                   |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 8. Временные здания и сооружения                      |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |7  |СНиП        |Временные здания и  |  20,2  |  4,7  |  -  |   -   |  24,9  |
   |   |4.08-91     |сооружения 1,2 x    |        |       |     |       |        |
   |   |            |x 1,2 = 1,44        |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |8  |СНиП        |В т.ч. возвратные   |   3,03 |  0,7  |  -  |   -   |   3,73 |
   |   |1.02.01-91  |суммы               |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 8    |  20,2  |  4,7  |  -  |   -   |  24,9  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - |1419,2  |335,8  |46,2 |  7,7  |1808,9  |
   |   |            |8                   |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 9. Прочие работы и затраты                            |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |9  |СНиП        |Удорожание работ в  |  55,06 | 13,03 |  -  |   -   |  68,09 |
   |   |4.06-91     |зимнее время 3,36 x |        |       |     |       |        |
   |   |            |x 1,1 x 1,05 = 3,88 |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |10 |Прил. к     |Разработка сметно - |    -   |   -   |  -  |  9,04 |   9,04 |
   |   |постановл.  |нормативной базы    |        |       |     |       |        |
   |   |Госстроя    |0,5%                |        |       |     |       |        |
   |   |России от   |                    |        |       |     |       |        |
   |   |11.02.98    |                    |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |11 |Письмо N 8П-|Пожарная            |    -   |   -   |  -  |  9,04 |   9,04 |
   |   |6-13/541    |безопасность 0,5%   |        |       |     |       |        |
   |   |от 23.07.97 |                    |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |12 |Письмо      |Страховые взносы 1% |    -   |   -   |  -  | 18,09 |  18,09 |
   |   |Минстроя    |                    |        |       |     |       |        |
   |   |России N 86-|                    |        |       |     |       |        |
   |   |20-409/12   |                    |        |       |     |       |        |
   |   |от 10.03.98 |                    |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |13 |Закон РФ    |Средства на         |    -   |   -   |  -  | 45,2  |  45,2  |
   |   |N 1759-1 от |возмещение затрат,  |        |       |     |       |        |
   |   |18.10.91    |связанных с         |        |       |     |       |        |
   |   |            |отчислением на      |        |       |     |       |        |
   |   |            |образование дорожных|        |       |     |       |        |
   |   |            |фондов, 2,5%        |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |14 |Пост.       |Средства на оплату  |    -   |   -   |  -  |  0,18 |   0,18 |
   |   |Госстроя РФ |услуг региональных  |        |       |     |       |        |
   |   |18-61 от    |центров по          |        |       |     |       |        |
   |   |30.12.93    |ценообразованию     |        |       |     |       |        |
   |   |            |0,01%               |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 9    |  55,06 | 13,03 |  -  | 81,55 | 149,64 |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - |1474,3  |348,83 |46,2 | 89,25 |1958,5  |
   |   |            |9                   |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 10. Содержание дирекций и технический надзор          |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |15 |Пост.       |Технический надзор  |    -   |   -   |  -  | 30,55 |  30,55 |
   |   |Госстроя    |1,56%               |        |       |     |       |        |
   |   |СССР N 49 от|                    |        |       |     |       |        |
   |   |24.04.86    |                    |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 10   |    -   |   -   |  -  | 30,55 |  30,55 |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 12. Проектные и изыскательские работы                 |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |16 |Смета на ПИР|Проектно -          |    -   |   -   |  -  |111,21 | 111,2  |
   |   |            |изыскательские      |        |       |     |       |        |
   |   |            |работы 6,1% от СМР, |        |       |     |       |        |
   |   |            |гл. 1 - 9           |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 12   |    -   |   -   |  -  |111,21 | 111,2  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - |1474,3  |348,83 |46,2 |231,01 |2100,3  |
   |   |            |12                  |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |17 |СНиП 1.02-85|Непредвиденные      |  29,49 |  6,98 | 0,92|  4,62 |  42,0  |
   |   |            |работы и затраты 2% |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего               |1503,79 | 25,475|47,12|235,63 |2142,3  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |В т.ч. возвратные   |   3,03 |  0,7  |  -  |   -   |   3,73 |
   |   |            |суммы               |        |       |     |       |        |
   L---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+---------
   
       Расчетный индекс к полной стоимости СМР в сметных  ценах  1984
   года - 45,8 без учета НДС (обоснование  -  ежеквартальный  сборник
   Комитета   нормативно   -   тарифной   политики  в  строительно  -
   коммунальном комплексе ХМАО,  сборник N 2,  стр.  4,  раздел  N  2
   "Наружные  инженерные сети и благоустройства,  привязанные к жилым
   домам").
       Стоимость объектов   реконструкции   в   действующих  ценах  -
   98117,34 тыс.  рублей,  в т.ч.  возвратные  суммы  -  170,83  тыс.
   рублей.
       Примечание. 1. Ориентировочная сметная стоимость вышеуказанных
   объектов  сложилась  на  основании  существующей  ПСД,   прошедшей
   экспертизу по аналогичным объектам.
       2. ПСД и экспертиза  проектов  будет  выполнена  по  включению
   объектов в план финансирования капитальных вложений.
   
   
   
   
   
                                                            Утверждаю
                                             первый заместитель Главы
                                               МО г. Ханты - Мансийск
                                                       Кучерявый А.Н.
   
       Сводный сметный расчет в сумме 1303,1 тыс. рублей,
       в том числе возвратных сумм - 2,31 тыс. рублей
   
                         СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
             ПО ПРОГРАММЕ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫХ
                     ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
              В КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 0,4 КВТ ХМАО" НА 2002 ГОД
                          Г. ХАНТЫ - МАНСИЙСК
   
       В ценах, введенных с 01.01.84
   ----T------------T--------------------T------------------------------T---------
   |N  |Номер сметы |Наименование частей,|Сметная стоимость, тыс. рублей|Общая   |
   |п/п|            |глав, объектов работ+--------T-------T-----T-------+сметная |
   |   |            |и затрат            |строи-  |монтаж-|обо- |прочих |стои-   |
   |   |            |                    |тельных |ных    |рудо-|затрат |мость,  |
   |   |            |                    |работ   |работ  |ва-  |       |тыс.    |
   |   |            |                    |        |       |ния, |       |руб.    |
   |   |            |                    |        |       |прис-|       |        |
   |   |            |                    |        |       |по-  |       |        |
   |   |            |                    |        |       |соб- |       |        |
   |   |            |                    |        |       |лений|       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 1. Подготовка территории строительства                |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |1  |ОС-N 1      |Подготовительные    |  15,0  |   -   |  -  |   -   |  15,0  |
   |   |            |работы              |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 1    |  15,0  |   -   |  -  |   -   |  15,0  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 2. Основные объекты строительства                     |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |2  |ОС-N 2      |Перевод из воздушных| 787,5  |225,75 |31,5 |  5,25 |1050,0  |
   |   |            |линий в кабельные   |        |       |     |       |        |
   |   |            |линии               |        |       |     |       |        |
   |   |            |внутриквартальных   |        |       |     |       |        |
   |   |            |сетей               |        |       |     |       |        |
   |   |            |электроснабжения    |        |       |     |       |        |
   |   |            |0,4 кВт             |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 2    | 787,5  |225,75 |31,5 |  5,25 |1050,0  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 7. Благоустройство и озеленение территории            |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |6  |OC-N 3      |Благоустройство и   |  35,0  |   -   |  -  |   -   |  35,0  |
   |   |            |озеленение          |        |       |     |       |        |
   |   |            |территории          |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 7    |  35,0  |   -   |  -  |   -   |  35,0  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - | 837,5  |225,8  |31,5 |  5,25 |1100,0  |
   |   |            |7                   |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 8. Временные здания и сооружения                      |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |7  |СНиП        |Временные здания и  |  12,1  |  3,25 |  -  |   -   |  15,3  |
   |   |4.08-91     |сооружения 1,2 x    |        |       |     |       |        |
   |   |            |x 1,2 = 1,44        |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |8  |СНиП        |В т.ч. возвратные   |   1,82 |  0,49 |  -  |   -   |   2,31 |
   |   |1.02.01-91  |суммы               |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 8    |  12,1  |  3,25 |  -  |   -   |  15,3  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - | 849,6  |229,0  |31,5 |  5,25 |1115,3  |
   |   |            |8                   |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 9. Прочие работы и затраты                            |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |9  |СНиП        |Удорожание работ в  |  32,9  |  8,89 |  -  |   -   |  41,79 |
   |   |4.06-91     |зимнее время 3,36 x |        |       |     |       |        |
   |   |            |x 1,1 x 1,05 = 3,88 |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |10 |Прил. к     |Разработка сметно - |    -   |   -   |  -  |  5,57 |   5,57 |
   |   |постановл.  |нормативной базы    |        |       |     |       |        |
   |   |Госстроя    |0,5%                |        |       |     |       |        |
   |   |России от   |                    |        |       |     |       |        |
   |   |11.02.98    |                    |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |11 |Письмо N 8П-|Пожарная            |    -   |   -   |  -  |  5,57 |   5,57 |
   |   |6-13/541    |безопасность 0,5%   |        |       |     |       |        |
   |   |от 23.07.97 |                    |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |12 |Письмо      |Страховые взносы 1% |    -   |   -   |  -  | 11,15 |  11,15 |
   |   |Минстроя    |                    |        |       |     |       |        |
   |   |России N 86-|                    |        |       |     |       |        |
   |   |20-409/12   |                    |        |       |     |       |        |
   |   |от 10.03.98 |                    |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |13 |Закон РФ    |Средства на         |    -   |   -   |  -  | 11,15 |  11,15 |
   |   |N 1759-1 от |возмещение затрат,  |        |       |     |       |        |
   |   |18.10.91    |связанных с         |        |       |     |       |        |
   |   |            |отчислением на      |        |       |     |       |        |
   |   |            |образование дорожных|        |       |     |       |        |
   |   |            |фондов, 1%          |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |14 |Пост.       |Средства на оплату  |    -   |   -   |  -  |  0,11 |   0,11 |
   |   |Госстроя РФ |услуг региональных  |        |       |     |       |        |
   |   |18-61 от    |центров по          |        |       |     |       |        |
   |   |30.12.93    |ценообразованию     |        |       |     |       |        |
   |   |            |0,01%               |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 9    |  32,9  |  8,89 |  -  | 33,55 |  75,34 |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - | 882,5  |237,89 |31,5 | 38,8  |1190,6  |
   |   |            |9                   |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 10. Содержание дирекций и технический надзор          |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |15 |Пост.       |Технический надзор  |    -   |   -   |  -  | 18,57 |  18,57 |
   |   |Госстроя    |1,56%               |        |       |     |       |        |
   |   |СССР N 49 от|                    |        |       |     |       |        |
   |   |24.04.86    |                    |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 10   |    -   |   -   |  -  | 18,57 |  18,57 |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Глава 12. Проектные и изыскательские работы                 |
   +---+------------+--------------------T--------T-------T-----T-------T--------+
   |16 |Смета на ПИР|Проектно -          |    -   |   -   |  -  | 68,34 |  68,34 |
   |   |            |изыскательские      |        |       |     |       |        |
   |   |            |работы 6,1% от СМР  |        |       |     |       |        |
   |   |            |гл. 1 - 9           |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 12   |    -   |   -   |  -  | 68,34 |  68,34 |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - | 882,5  |237,89 |31,5 |125,71 |1277,6  |
   |   |            |12                  |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |17 |СНиП 1.02-85|Непредвиденные      |  17,65 |  4,75 | 0,63|  2,51 |  25,6  |
   |   |            |работы и затраты 2% |        |       |     |       |        |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |Всего               | 900,15 |242,64 |32,13|128,22 |1303,1  |
   +---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+--------+
   |   |            |В т.ч. возвратные   |   1,82 |  0,49 |  -  |   -   |   2,31 |
   |   |            |суммы               |        |       |     |       |        |
   L---+------------+--------------------+--------+-------+-----+-------+---------
   
       Расчетный индекс  к  полной стоимости СМР в сметных ценах 1984
   года - 45,8 без учета НДС (обоснование  -  ежеквартальный  сборник
   Комитета   нормативно   -   тарифной   политики  в  строительно  -
   коммунальном комплексе ХМАО,  сборник N 2,  стр.  4,  раздел  N  2
   "Наружные  инженерные сети и благоустройства,  привязанные к жилым
   домам").
       Стоимость объектов   реконструкции   в   действующих  ценах  -
   59681,98 тыс.  рублей,  в т.ч.  возвратные  суммы  -  105,79  тыс.
   рублей.
       Примечание. 1. Ориентировочная сметная стоимость вышеуказанных
   объектов   сложилась  на  основании  существующей  ПСД,  прошедшей
   экспертизу по аналогичным объектам.
       2. ПСД  и  экспертиза  проектов  будет  выполнена по включению
   объектов в план финансирования капитальных вложений.
   
   
   
   
   
                                                            Утверждаю
                                             первый заместитель Главы
                                               МО г. Ханты - Мансийск
                                                       Кучерявый А.Н.
   
       Сводный сметный расчет в сумме 4598,3 тыс. рублей,
       в том числе возвратных сумм - 8,1 тыс. рублей
   
                         СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
                      ПО ПРОГРАММЕ "РЕКОНСТРУКЦИЯ
                  МОРАЛЬНО УСТАРЕВШИХ КОТЕЛЬНЫХ ХМАО"
                          НА 2001 - 2002 ГОДЫ
                          Г. ХАНТЫ - МАНСИЙСК
   
       В ценах, введенных с 01.01.84
   ----T------------T----------------------T-------------------------------T---------
   |N  |Номер сметы |Наименование частей,  |Сметная стоимость, тыс. рублей |Общая   |
   |п/п|            |глав, объектов работ  +--------T-------T------T-------+сметная |
   |   |            |и затрат              |строи-  |монтаж-|обору-|прочих |стои-   |
   |   |            |                      |тельных |ных    |дова- |затрат |мость,  |
   |   |            |                      |работ   |работ  |ния,  |       |тыс.    |
   |   |            |                      |        |       |прис- |       |руб.    |
   |   |            |                      |        |       |пособ-|       |        |
   |   |            |                      |        |       |лений |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Глава 1. Подготовка территории строительства                   |
   +---+------------+----------------------T--------T-------T------T-------T--------+
   |1  |OC-N1       |Подготовительные      | 150,0  |   -   |   -  |   -   | 150,0  |
   |   |            |работы                |        |       |      |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 1      | 150,0  |   -   |   -  |   -   | 150,0  |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Глава 2. Основные объекты строительства                        |
   +---+------------+----------------------T--------T-------T------T-------T--------+
   |2  |ОС-N 2      |Котельная N 22, 6 МВт | 196,5  | 56,34 |  7,86|  1,32 | 262    |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |3  |ОС-N 3      |Котельная N 29, 20 МВт| 655,03 |187,78 | 26,2 |  4,37 | 873,37 |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |4  |ОС-N 4      |Котельная N 13, 1 МВт |  32,74 |  9,39 |  1,3 |  0,22 | 43,66  |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |5  |ОС-N 5      |Кот."Велпас", 4 МВт   | 131    | 37,55 |  5,24|  0,87 | 174,67 |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |6  |OC-N 6      |Котельная N 20, 4 МВт | 131    | 37,55 |  5,24|  0,87 | 174,67 |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |7  |OC-N 7      |Котельная N 12, 4 МВт | 131    | 37,55 |  5,24|  0,87 | 174,67 |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |8  |OC-N 8      |Котельная N 8, 10 МВт | 327,51 | 93,88 | 13,1 |  2,18 | 436,68 |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |9  |ОС-N 9      |Котельная N 25, 6 МВт | 196,5  | 56,33 |  7,86|  1,31 | 262    |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |10 |OC-N 10     |Котельная N 1, 10 МВт | 327,51 | 93,88 | 13,1 |  2,18 | 436,68 |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |OC-N 11     |Котельная N 4, 10 МВт | 327,51 | 93,88 | 13,1 |  2,18 | 436,68 |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 2      |2456,3  |704,14 | 98,25| 16,37 |3275,1  |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения,             |
   |   |            |канализации, теплоснабжения и газоснабжения                    |
   +---+------------+----------------------T--------T-------T------T-------T--------+
   |11 |ОС-N 12     |Наружные сети и       | 251,94 | 73,89 | 10,07|   -   | 335,9  |
   |   |            |сооружения            |        |       |      |       |        |
   |   |            |водоснабжения,        |        |       |      |       |        |
   |   |            |канализации,          |        |       |      |       |        |
   |   |            |теплоснабжения и      |        |       |      |       |        |
   |   |            |газоснабжения         |        |       |      |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 6      | 251,94 | 73,89 | 10,07|   -   | 335,9  |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Глава 7. Благоустройство и озеленение территории               |
   +---+------------+----------------------T--------T-------T------T-------T--------+
   |12 |OC-N 13     |Благоустройство и     | 120,0  |   -   |   -  |   -   | 120,0  |
   |   |            |озеленение            |        |       |      |       |        |
   |   |            |территории            |        |       |      |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 7      | 120,0  |   -   |   -  |   -   | 120,0  |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - 7 |2978,3  |778,0  |108,32| 16,37 |3881,0  |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Глава 8. Временные здания и сооружения                         |
   +---+------------+----------------------T--------T-------T------T-------T--------+
   |13 |СНиП        |Временные здания и    |  42,8  | 11,25 |   -  |   -   |  54,0  |
   |   |4.08-91     |сооружения 1,2 x      |        |       |      |       |        |
   |   |            |x 1,2 = 1,44          |        |       |      |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |14 |СНиП        |В т.ч. возвратные     |   6,42 |  1,68 |   -  |   -   |   8,1  |
   |   |1.02.01-91  |суммы                 |        |       |      |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 8      |  42,8  | 11,2  |   -  |   -   |  54    |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - 8 |3021,1  |789,2  |108,32| 16,37 |3935,0  |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Глава 9. Прочие работы и затраты                               |
   +---+------------+----------------------T--------T-------T------T-------T--------+
   |15 |СНиП        |Удорожание работ в    | 117,21 | 30,62 |   -  |   -   | 147,83 |
   |   |4.06-91     |зимнее время 3,36 x   |        |       |      |       |        |
   |   |            |x 1,1 x 1,05 = 3,88   |        |       |      |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |16 |Прил. к     |Разработка сметно -   |    -   |   -   |   -  | 19,6  |  19,6  |
   |   |постановл.  |нормативной базы      |        |       |      |       |        |
   |   |Госстроя    |0,5%                  |        |       |      |       |        |
   |   |России от   |                      |        |       |      |       |        |
   |   |11.02.98    |                      |        |       |      |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |17 |Письмо N 8П-|Пожарная              |    -   |   -   |   -  | 19,6  |  19,6  |
   |   |6-13/541    |безопасность 0,5%     |        |       |      |       |        |
   |   |от 23.07.97 |                      |        |       |      |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |18 |Письмо      |Страховые взносы 1%   |    -   |   -   |   -  | 39,35 |  39,35 |
   |   |Минстроя    |                      |        |       |      |       |        |
   |   |России N 86-|                      |        |       |      |       |        |
   |   |20-409/12   |                      |        |       |      |       |        |
   |   |от 10.03.98 |                      |        |       |      |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |19 |Закон РФ    |Средства на           |    -   |   -   |   -  | 39,35 |  39,35 |
   |   |N 1759-1 от |возмещение затрат,    |        |       |      |       |        |
   |   |18.10.91    |связанных с           |        |       |      |       |        |
   |   |            |отчислением на        |        |       |      |       |        |
   |   |            |образование дорожных  |        |       |      |       |        |
   |   |            |фондов, 1%            |        |       |      |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |20 |Пост.       |Средства на оплату    |    -   |   -   |   -  |  0,39 |   0,39 |
   |   |Госстроя РФ |услуг региональных    |        |       |      |       |        |
   |   |18-61 от    |центров по            |        |       |      |       |        |
   |   |30.12.93    |ценообразованию       |        |       |      |       |        |
   |   |            |0,01%                 |        |       |      |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 9      | 117,21 | 30,62 |   -  |118,29 | 266,12 |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - 9 |3138,3  |819,85 |108,32|134,66 |4201,1  |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Глава 10. Содержание дирекций и технический надзор             |
   +---+------------+----------------------T--------T-------T------T-------T--------+
   |21 |Пост.       |Технический надзор    |    -   |   -   |  -   | 65,54 |  65,54 |
   |   |Госстроя    |1,56%                 |        |       |      |       |        |
   |   |СССР N 49 от|                      |        |       |      |       |        |
   |   |24.04.86    |                      |        |       |      |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 10     |    -   |   -   |  -   | 65,54 |  65,54 |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Глава 12. Проектные и изыскательские работы                    |
   +---+------------+----------------------T--------T-------T------T-------T--------+
   |22 |Смета на ПИР|Проектно -            |    -   |   -   |   -  |241,44 | 241,44 |
   |   |            |изыскательские        |        |       |      |       |        |
   |   |            |работы 6,1% от СМР    |        |       |      |       |        |
   |   |            |гл. 1 - 9             |        |       |      |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Итого по главе 12     |    -   |   -   |   -  |241,44 | 241,44 |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Всего по главам 1 - 12|3138,3  |819,85 |108,32|441,64 |4508,1  |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |23 |СНиП 1.02-85|Непредвиденные        |  62,76 | 16,39 |  2,16|  8,83 |  90,2  |
   |   |            |работы и затраты 2%   |        |       |      |       |        |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |Всего                 |3201,06 |836,24 |110,48|450,47 |4598,3  |
   +---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+--------+
   |   |            |В т.ч. возвратные     |   6,42 |  1,68 |  -   |   -   |   8,1  |
   |   |            |суммы                 |        |       |      |       |        |
   L---+------------+----------------------+--------+-------+------+-------+---------
   
       Расчетный индекс к полной стоимости СМР в сметных  ценах  1984
   года - 45,8 без учета НДС.
       Стоимость объектов   реконструкции   в   действующих  ценах  -
   210602,14 тыс.  рублей,  в т.ч.  возвратные суммы  -  370,98  тыс.
   рублей.
   
   




<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт создан в системе uCoz