АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУРГУТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 июля 2002 г. N 2006
О ПЕРЕМЕЩЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
В соответствии с решением городской Думы от 20.06.2002
N 52-III ГД "О мероприятиях по оздоровлению финансового состояния
бюджета города в 2002 году" и распоряжением Мэра города от
10.06.2002 N 1706 "Об утверждении плана мероприятий по
оздоровлению финансового состояния бюджета города":
1. Департаменту финансов (Трефилова М.А.):
1.1. Произвести перемещение бюджетных ассигнований главным
распорядителям и получателям бюджетных средств в сумме 88068,9
тыс. рублей согласно приложению 1.
1.2. Довести до всех распорядителей бюджетных средств
уведомление о перемещении бюджетных ассигнований.
2. Департаментам и Комитетам, в том числе через
подведомственные им муниципальные организации, обеспечить
увеличение доходной базы бюджета города за счет привлечения
дополнительных источников в сумме 177576,1 тыс. рублей согласно
приложению 2.
3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Первый заместитель
Мэра города Сургута
Д.В.МАКУЩЕНКО
Приложение N 1
к распоряжению
Администрации города Сургута
от 9 июля 2002 г. N 2006
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
Тыс. руб.
----------------------------T------T-----T-------T-------T--------
| Наименование главных | Код | Код | Код |Умень- |Увели- |
| распорядителей и |ведом-|функ-|эконо- | шение | чение |
| получателей |ствен-|цио- |мичес- |бюджет-|бюджет-|
| бюджетных средств | ной |наль-| кой |ных ас-|ных ас-|
| |клас- |ной | клас- |сигно- |сигно- |
| |сифи- |клас-| сифи- | ваний | ваний |
| |кации |сифи-| кации | | |
| | |кации| | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Администрация города | | | | 4638,0| |
|Cургута | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|содержание аппарата | 000 | 0106| | 2072,0| |
|Администрации | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|прочие текущие расходы | | |111040 | 1938,0| |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 134,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Средства массовой | 134 | 1600|130140 | 2566,0| |
|информации | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Департамент финансов | | | | 49,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|содержание аппарата | 000 | 0106| | 49,0| |
|Департамента | | | | | |
| | | | | | |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 49,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Управление внутренних дел | 188 | 0501| | 956,0| |
|города Cургута и | | | | | |
|Сургутского района | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|в том числе: | | | | | |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 956,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Управление по развитию | | | | 9,0| |
|городского общественного | | | | | |
|самоуправления | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|содержание аппарата | 000 | 0106| | 9,0| |
|Управления | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|в том числе: | | | | | |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 9,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Линейное управление внут- | 188 | 0501| | 36,0| |
|ренних дел на транспорте | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|в том числе: | | | | | |
|прочие трансферты населению| | | | 36,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Отряд государственной про- | 188 | 0509| | 382,0| |
|тивопожарной службы N 1 | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|в том числе: | | | | | |
|оплата услуг связи | | |110600 | 100,0| |
|прочие текущие расходы | | |111040 | 45,0| |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 237,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Департамент архитектуры и | 000 | 0106| | 9185,1| |
|градостроительства | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|содержание аппарата | 000 | 0106| | 201,1| |
|Департамента | | | | | |
| | | | | | |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 201,1| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|сокращение размера | 000 | 0707| | 1248,0| |
|отчислений на содержание | | | | | |
|службы заказчика МУ | | | | | |
|"Управление строительства | | | | | |
|автомобильных дорог" | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|капитальные вложения | | |240200 | 1248,0| |
| | | | | | |
|сокращение размера отчисле-| 000 | 0707| | 7736,0| |
|ний на содержание службы | | | | | |
|заказчика МУ "Управление | | | | | |
|капитального строительства"| | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|капитальные вложения, | | |240200,| 7736,0| |
|капитальный ремонт | | |240300 | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Комитет по природопользова-| | | | 10,0| |
|нию и экологии | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|содержание аппарата | 000 | 0106| | 10,0| |
|Комитета | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|в том числе: | | | | | |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 10,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Департамент жилищно - | | | |10952,8| |
|коммунального хозяйства | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|содержание аппарата | 000 | 0106| | 57,0| |
|Департамента, | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 57,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|содержание аппарата МУ | | | | 345,8| |
|"Дирекция эксплуатации | | | | | |
|административных зданий и | | | | | |
|сооружений" | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|в том числе: | | | | | |
|оплата ГСМ | | |110340 | 1,3| |
|командировочные расходы | | |110400 | 30,0| |
|транспортные расходы | | |110500 | 16,3| |
|оплата услуг связи | | |110600 | 1,2| |
|прочие текущие расходы | | |111040 | 297,0| |
| | | | | | |
|сокращение размера | 000 | 0707| | 500,0| |
|отчислений на содержание | | | | | |
|службы заказчика МУ | | | | | |
|"Дирекция капитального | | | | | |
|ремонта и строительства" | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|капитальные вложения и | | |240200,| 500,0| |
|капитальный ремонт | | |240300 | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|субсидии на покрытие убыт- | | | | | |
|ков по содержанию жилого | | | | | |
|фонда | | | | | |
|- сокращение расходов | 000 | 1201|130110 | 2688,0| |
|на содержание дирекций | | | | | |
|единого заказчика | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|сокращение расходов на | 000 | 1201|130110 | 7362,0| |
|содержание и ремонт жилого | | | | | |
|фонда по статье "Прочие | | | | | |
|субсидии" | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Управление по делам | 177 | | | 30,0| |
|гражданской обороны и | | | | | |
|чрезвычайным ситуациям | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|содержание Управления, | 177 | 1302| | 30,0| |
|в том числе: | | | | | |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 30,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Департамент образования и | | | |25645,0| |
|науки | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|оплата труда с начислениями| | |110100,|15663,0| |
| | | |110200 | | |
|командировочные расходы | | |110400 | 53,0| |
|оплата ГСМ | | |110340 | 31,0| |
|оплата услуг связи | | |110600 | 14,0| |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 4395,0| |
|выплата ссуд работникам | | |130330 | 5489,0| |
|бюджетной сферы | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Сургутский государственный | | | | 790,0| |
|университет | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|содержание университета | 406 | 1406| | 790,0| |
| | | | | | |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 790,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Департамент культуры, мо- | | | | 3368,5| |
|лодежной политики и спорта | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|оплата труда с начислениями| | |110100,| 1647,5| |
| | | |110200 | | |
|оплата ГСМ | | |110340 | 54,0| |
|командировочные расходы | | |110400 | 51,0| |
|оплата услуг связи | | |110600 | 50,0| |
|оплата коммунальных услуг | | |110700 | 14,0| |
|выплата ссуд работникам | | |130330 | 1552,0| |
|бюджетной сферы, | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Содержание учреждений | 000 | 1500| | 104,0| |
|культуры | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|оплата труда с начислениями| | |110100 | 10,0| |
|оплата ГСМ | | |110340 | 17,0| |
|командировочные расходы | | |110400 | 33,0| |
|оплата услуг связи | | |110600 | 30,0| |
|оплата коммунальных услуг | | |110700 | 14,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Содержание учреждений фи- | 164 | 1703| | 122,5| |
|зической культуры и спорта | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|оплата труда с начислениями| | |110100 | 94,5| |
|оплата ГСМ | | |110340 | 18,0| |
|оплата услуг связи | | |110600 | 10,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Содержание учреждений | 262 | 1803| | 315,0| |
|молодежной политики | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|оплата труда с начислениями| | |110100 | 268,0| |
|оплата ГСМ | | |110340 | 19,0| |
|командировочные расходы | | |110400 | 18,0| |
|оплата услуг связи | | |110600 | 10,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Содержание средних | 056 | 1400| | 1275,0| |
|специальных учебных | | | | | |
|заведений, музыкальных и | | | | | |
|художественных школ | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|оплата труда с начислениями| | |110100 | 1275,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Комитет по здравоохранению | | | | 5900,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|оплата труда с начислениями| | |110100,| 484,0| |
| | | |110200 | | |
|командировочные расходы | | |110400 | 36,0| |
|оплата ГСМ | | |110340 | 67,0| |
|транспортные расходы | | |110500 | 120,0| |
|оплата услуг связи | | |110600 | 40,0| |
|оплата коммунальных услуг | | |110700 | 15,0| |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 1211,0| |
|прочие текущие расходы | | |111040 | 489,0| |
|выплата ссуд работникам | | | | 3438,0| |
|бюджетной сферы, | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Содержание учреждений | 054 | 1701| | 2032,0| |
|здравоохранения | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|оплата труда с начислениями| | |110100,| 484,0| |
| | | |110200 | | |
|командировочные расходы | | |110400 | 36,0| |
|оплата ГСМ | | |110340 | 67,0| |
|транспортные расходы | | |110500 | 70,0| |
|оплата услуг связи | | |110600 | 40,0| |
|оплата коммунальных услуг | | |110700 | 15,0| |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 1211,0| |
|прочие текущие расходы | | |111040 | 109,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Содержание медицинского | 054 | 1404| | 430,0| |
|училища | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|транспортные расходы | | |110500 | 50,0| |
|прочие текущие расходы | | |111040 | 380,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Департамент по труду и | | | | 1310,5| |
|социальным вопросам | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|оплата труда с начислениями| | |110100,| 232,0| |
| | | |110200 | | |
|оплата ГСМ | | |110340 | 24,0| |
|командировочные расходы | | |110400 | 18,5| |
|транспортные расходы | | |110500 | 6,0| |
|оплата услуг связи | | |110600 | 7,0| |
|оплата аренды помещений | | |110750 | 53,0| |
|прочие текущие расходы | | |111040 | 181,9| |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 68,1| |
|выплата ссуд работникам | | | | 720,0| |
|бюджетной сферы, | | | | | |
|в том числе: | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Содержание учреждений | 075 | 1400| | 56,0| |
|образования | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|оплата труда с начислениями| | |110100,| 56,0| |
| | | |110200 | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Содержание учреждений | 148 | 1800| | 534,5| |
|социального обеспечения | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|оплата труда с начислениями| | |110100,| 176,0| |
| | | |110200 | | |
|оплата ГСМ | | |110340 | 24,0| |
|командировочные расходы | | |110400 | 18,5| |
|транспортные расходы | | |110500 | 6,0| |
|оплата услуг связи | | |110600 | 7,0| |
|оплата аренды помещений | | |110750 | 53,0| |
|прочие текущие расходы | | |111040 | 181,9| |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 68,1| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Комитет инвестиций и под- | | | | 2315,0| |
|держки предпринимательства | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|содержание аппарата | 000 | 0106| | 15,0| |
|Комитета | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|в том числе: | | | | | |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 15,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Программа поддержки малого | 162 | 1101|111040 | 2300,0| |
|предпринимательства | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Комитет по управлению | | | | 20,0| |
|муниципальным имуществом | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|содержание аппарата | 000 | 0106| | 20,0| |
|Комитета | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|в том числе: | | | | | |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 20,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|МУ "Информационный центр | | | | 22,0| |
|"АСУ - город" | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|содержание центра | 078 | 1008| | 22,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|в том числе: | | | | | |
|прочие трансферты населению| | |130330 | 22,0| |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Департамент информатизации,| | | |22450,0| |
|связи и транспорта | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|МУ "Дорожно - | | | |22450,0| |
|транспортная дирекция" | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|сокращение размера | 000 | 1001|130110 | 1459,0| |
|отчислений на содержание | | | | | |
|службы заказчика МУ | | | | | |
|"Дорожно - транспортная | | | | | |
|дирекция" | | | | | |
| | | | | | |
|приобретение оборудования | 000 | 0707|240100 |20991,0| |
|(автобусов) | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Резервный фонд на индекса- | | | | |88068,9|
|цию заработной платы | | | | | |
+---------------------------+------+-----+-------+-------+-------+
|Всего бюджетных | | | |88068,9|88068,9|
|ассигнований | | | | | |
L---------------------------+------+-----+-------+-------+--------
Приложение N 2
к распоряжению
Администрации города Сургута
от 9 июля 2002 г. N 2006
УВЕЛИЧЕНИЕ
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА
-----------------------------------------T-----------T------------
| Наименование дохода | Коды | Сумма, |
| | бюджетной | тыс. руб. |
| |классифика-| |
| | ции | |
+----------------------------------------+-----------+-----------+
|Неналоговые доходы | 200000000 | 146197,0 |
| | | |
|Доходы от имущества, находящегося в | 201000000 | 146197,0 |
|муниципальной собственности, или от | | |
|деятельности муниципальных организаций | | |
| | | |
|Арендная плата за землю | 201020000 | 97491,0 |
| | | |
|Прочие доходы от сдачи в аренду | 201024000 | 44670,0 |
|имущества, находящегося в муниципальной | | |
|собственности | | |
|Доходы от сдачи в аренду муниципального | 201024011 | 44400,0 |
|имущества, закрепленного за Комитетом по| | |
|управлению муниципальным имуществом | | |
|Доходы от сдачи в аренду муниципального | 201024014 | 270,0 |
|имущества, закрепленного за Комитетом по| | |
|здравоохранению | | |
| | | |
|Доходы от продажи оборудования, | 201200000 | 4036,0 |
|транспортных средств и других | | |
|материальных ценностей | | |
| | | |
|Муниципальные организации, подведомст- | | |
|венные: | | |
|Департаменту архитектуры и | 201200000 | 4000,0 |
|градостроительства | | |
|Комитету по здравоохранению | 201200000 | 36,0 |
| | | |
|Доходы от предпринимательской и иной | 500000000 | 31379,1 |
|приносящей доход деятельности | | |
| | | |
|Муниципальные организации, | | |
|подведомственные: | | |
|Департаменту культуры, молодежной | 500000000 | 4000,0 |
|политики и спорта | | |
|Комитету по здравоохранению | 500000000 | 707,0 |
|Департаменту по труду и социальным | 500000000 | 617,1 |
|вопросам | | |
| | | |
|Департамент архитектуры и | 500000000 | 26055,0 |
|градостроительства (целевые средства на | | |
|строительство жилья) | | |
+----------------------------------------+-----------+-----------+
|Всего доходов | | 177576,1 |
L----------------------------------------+-----------+------------
|