Право
Навигация
Реклама
Ресурсы в тему
Реклама

Секс все чаще заменяет квартплату

Новости законодательства Беларуси

Новые документы

Законодательство Российской Федерации

Правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа

Архив (обновление)

 

 

РЕШЕНИЕ СУРГУТСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 25.09.2002 N 164-III ГД О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2002 ГОДУ

(по состоянию на 31 июля 2006 года)

<<< Назад


                       СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
   
                                РЕШЕНИЕ
                  от 25 сентября 2002 г. N 164-III ГД
   
                       О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
                 ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
                       БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2002 ГОДУ
   
       Рассмотрев представленную Департаментом финансов Администрации
   города  информацию  о  проведенных  мероприятиях  по  оздоровлению
   финансового  состояния бюджета города в 2002 году,  городская Дума
   решила:
       Принять к   сведению    информацию    Департамента    финансов
   Администрации  города  о  проведенных мероприятиях по оздоровлению
   финансового  состояния  бюджета  города  в  2002   году   согласно
   приложению.
   
                                                   Мэр города Сургута
                                                          А.Л.СИДОРОВ
   
   
   
   
   
                                                           Приложение
                                                            к решению
                                            Сургутской городской Думы
                                  от 25 сентября 2002 г. N 164-III ГД
   
                               ИНФОРМАЦИЯ
                       О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
                 ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
                       БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2002 ГОДУ
   
   ----T------T--------------------T----------T------------------------T---------
   | N |  N   |   Мероприятия по   |  Сроки   |     Реализованные      |Финансо-|
   |п/п|пункта|    финансовому     |исполнения|      мероприятия       |вый ре- |
   |   |в рас-|оздоровлению бюджета|          |                        |зультат,|
   |   |поря- |  города согласно   |          |                        |тыс.    |
   |   |жении | распоряжению Мэра  |          |                        |руб.    |
   |   |Мэра  |города от 10.06.2002|          |                        |        |
   |   |города|       N 1706       |          |                        |        |
   |   |от    |                    |          |                        |        |
   |   |10.06.|                    |          |                        |        |
   |   |2002  |                    |          |                        |        |
   |   |N 1706|                    |          |                        |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |1  |   1  |Провести            |          |                        |        |
   |   |      |инвентаризацию:     |          |                        |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |- бюджетной сети и  |До        |1.1. Реорганизованы     | 10459,0|
   |   |      |численности         |01.09.2002|структуры департаментов,|        |
   |   |      |                    |          |комитетов, управлений:  |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------|
   |   |      |                    |          |а) согласно распоряжению|        |
   |   |      |                    |          |Мэра города от          |        |
   |   |      |                    |          |05.07.2002 N 111-л/с    |        |
   |   |      |                    |          |сокращена численность   |        |
   |   |      |                    |          |аппарата Администрации  |        |
   |   |      |                    |          |города на 72,5 штатных  |        |
   |   |      |                    |          |единиц, в том числе по  |        |
   |   |      |                    |          |вакантным должностям на |        |
   |   |      |                    |          |49,5 штатных единиц, по |        |
   |   |      |                    |          |занятым должностям - на |        |
   |   |      |                    |          |23 штатные единицы      |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |б) сокращены расходы на | 10459,0|
   |   |      |                    |          |оплату труда по незаня- |        |
   |   |      |                    |          |тым ставкам бюджетных   |        |
   |   |      |                    |          |учреждений              |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |- условий оплаты    |До        |1.2. Пересмотрены отрас-| 14070,0|
   |   |      |труда               |01.09.2002|левые соглашения между  |        |
   |   |      |                    |          |профсоюзными комитетами |        |
   |   |      |                    |          |и работодателями с целью|        |
   |   |      |                    |          |сокращения расходов,    |        |
   |   |      |                    |          |производимых за счет    |        |
   |   |      |                    |          |бюджета города на выпла-|        |
   |   |      |                    |          |ту заработной платы:    |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |а) снижен коэффициент за|  8210,0|
   |   |      |                    |          |сверхнормативную педаго-|        |
   |   |      |                    |          |гическую нагрузку с 1,5 |        |
   |   |      |                    |          |до 1, что повлекло за   |        |
   |   |      |                    |          |собой снижение расходов |        |
   |   |      |                    |          |на выплату заработной   |        |
   |   |      |                    |          |платы                   |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |б) снижен размер выплат |  5860,0|
   |   |      |                    |          |за инновационную дея-   |        |
   |   |      |                    |          |тельность в учреждениях |        |
   |   |      |                    |          |образования с 6% до 3%  |        |
   |   |      |                    |          |от фонда оплаты труда,  |        |
   |   |      |                    |          |вследствие чего сокраще-|        |
   |   |      |                    |          |ны расходы на оплату    |        |
   |   |      |                    |          |труда                   |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |- социального обес- |До        |1.3. Пересмотрены соци- |        |
   |   |      |печения работников  |01.09.2002|альные гарантии:        |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |а) сокращены расходы по |  6041,0|
   |   |      |                    |          |содержанию детей из пол-|        |
   |   |      |                    |          |ных семей в ведомствен- |        |
   |   |      |                    |          |ных детских дошкольных  |        |
   |   |      |                    |          |учреждениях до 50% от   |        |
   |   |      |                    |          |действующего норматива  |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |в) предусмотрен возврат | 13398,0|
   |   |      |                    |          |средств, выделенных из  |        |
   |   |      |                    |          |городского бюджета по   |        |
   |   |      |                    |          |распоряжениям Мэра горо-|        |
   |   |      |                    |          |да от 12.07.1995 N 1023,|        |
   |   |      |                    |          |от 29.12.1999 N 4048,   |        |
   |   |      |                    |          |от 11.06.2000 N 1633,   |        |
   |   |      |                    |          |решению городской Думы  |        |
   |   |      |                    |          |от 11.10.2000           |        |
   |   |      |                    |          |N 295-II ГД "Об уточне- |        |
   |   |      |                    |          |нии бюджета города на   |        |
   |   |      |                    |          |2000 год", на выплату   |        |
   |   |      |                    |          |ссуд работникам бюджет- |        |
   |   |      |                    |          |ной сферы города в раз- |        |
   |   |      |                    |          |мере 25%                |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |- имущества, находя-|До 01.09. |1.4. Согласно распоряже-| 21034,0|
   |   |      |щегося в муниципаль-|2002      |нию Администрации города|        |
   |   |      |ной собственности   |          |от 09.07.2002 N 2006    |        |
   |   |      |(зданий, оборудова- |          |увеличение поступлений  |        |
   |   |      |ния, ценных бумаг и |          |доходов по сравнению с  |        |
   |   |      |т.д.)               |          |плановыми показателями  |        |
   |   |      |                    |          |по состоянию на         |        |
   |   |      |                    |          |01.09.2002 составило:   |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- от сдачи в аренду иму-| 20778,0|
   |   |      |                    |          |щества, закрепленного за|        |
   |   |      |                    |          |Комитетом по здравоохра-|        |
   |   |      |                    |          |нению, Комитетом по уп- |        |
   |   |      |                    |          |равлению муниципальным  |        |
   |   |      |                    |          |имуществом              |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- от продажи списанного |   143,0|
   |   |      |                    |          |или неиспользуемого обо-|        |
   |   |      |                    |          |рудования, транспортных |        |
   |   |      |                    |          |средств и других матери-|        |
   |   |      |                    |          |альных ценностей        |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- за счет реализации    |   113,0|
   |   |      |                    |          |оборудования и материа- |        |
   |   |      |                    |          |лов, имеющихся на складе|        |
   |   |      |                    |          |МУ "УКС", которые не мо-|        |
   |   |      |                    |          |гут быть использованы на|        |
   |   |      |                    |          |плановых объектах       |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |- земель            |До 01.12. |1.5. Согласно распоряже-| 48255,0|
   |   |      |                    |2002      |нию Администрации города|        |
   |   |      |                    |          |от 09.07.2002 N 2006    |        |
   |   |      |                    |          |увеличение поступлений  |        |
   |   |      |                    |          |арендной платы за землю |        |
   |   |      |                    |          |по сравнению с плановыми|        |
   |   |      |                    |          |показателями по состоя- |        |
   |   |      |                    |          |нию на 01.09.2002       |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |- дебиторской и кре-|Ежемесячно|1.6. Для усиления конт- |        |
   |   |      |диторской задолжен- |до 15     |роля за движением деби- |        |
   |   |      |ности               |числа     |торской и кредиторской  |        |
   |   |      |                    |          |задолженности письмом   |        |
   |   |      |                    |          |Департамента финансов от|        |
   |   |      |                    |          |13.05.2002 N 387 струк- |        |
   |   |      |                    |          |турным подразделениям   |        |
   |   |      |                    |          |Администрации города    |        |
   |   |      |                    |          |предписано представлять |        |
   |   |      |                    |          |сведения о состоянии за-|        |
   |   |      |                    |          |долженности до 17 числа |        |
   |   |      |                    |          |каждого месяца, следую- |        |
   |   |      |                    |          |щего за отчетным. Креди-|        |
   |   |      |                    |          |торская задолженность за|        |
   |   |      |                    |          |период с 01.01.2002 по  |        |
   |   |      |                    |          |01.08.2002 снизилась на |        |
   |   |      |                    |          |131410 тыс. рублей, де- |        |
   |   |      |                    |          |биторская задолженность |        |
   |   |      |                    |          |- на 24898 тыс. рублей  |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |- незавершенного    |III, IV   |1.7. Перераспределены   |        |
   |   |      |строительства       |кварталы  |утвержденные лимиты на  |        |
   |   |      |                    |2002 года |вводные объекты:        |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |Для обеспечения ввода   |        |
   |   |      |                    |          |объектов строительства  |        |
   |   |      |                    |          |производственного и неп-|        |
   |   |      |                    |          |роизводственного назна- |        |
   |   |      |                    |          |чения привлечено 656546 |        |
   |   |      |                    |          |тыс. рублей за счет     |        |
   |   |      |                    |          |уменьшения утвержденных |        |
   |   |      |                    |          |лимитов по объектам, не |        |
   |   |      |                    |          |обеспеченным проектно - |        |
   |   |      |                    |          |сметной документацией, а|        |
   |   |      |                    |          |также за счет привлече- |        |
   |   |      |                    |          |ния средств из внебюд-  |        |
   |   |      |                    |          |жетных источников       |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |- городских целевых |До        |1.8. Сокращены расходы  |  2503,0|
   |   |      |программ            |01.09.2002|по городским целевым    |        |
   |   |      |                    |          |программам, в том числе:|        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |Департамент по труду и  |   158,0|
   |   |      |                    |          |социальным вопросам:    |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- "Дети - инвалиды" -   |    77,0|
   |   |      |                    |          |приобретение инвентаря  |        |
   |   |      |                    |          |произведено в рамках фе-|        |
   |   |      |                    |          |деральной Программы     |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- "Профилактика безнад- |    18,0|
   |   |      |                    |          |зорности и правонаруше- |        |
   |   |      |                    |          |ний" - сокращены коман- |        |
   |   |      |                    |          |дировки, предусмотренные|        |
   |   |      |                    |          |в Программе             |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- "Развитие системы со- |    23,0|
   |   |      |                    |          |циального обслуживания  |        |
   |   |      |                    |          |семьи и детей" - эконо- |        |
   |   |      |                    |          |мия, связанная с задерж-|        |
   |   |      |                    |          |кой проведения бесплат- |        |
   |   |      |                    |          |ных курсов              |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- "Сахарный диабет" -   |    40,0|
   |   |      |                    |          |сокращены расходы на    |        |
   |   |      |                    |          |приобретение диабетичес-|        |
   |   |      |                    |          |ких продуктов за счет   |        |
   |   |      |                    |          |снижение спроса населе- |        |
   |   |      |                    |          |ния                     |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |Комитет инвестиций и    |  2300,0|
   |   |      |                    |          |поддержки предпринима-  |        |
   |   |      |                    |          |тельства:               |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- сокращены расходы по  |  2300,0|
   |   |      |                    |          |договорам с Сургутской  |        |
   |   |      |                    |          |торгово - промышленной  |        |
   |   |      |                    |          |палатой, предусмотренным|        |
   |   |      |                    |          |по Программе "Поддержка |        |
   |   |      |                    |          |малого предприниматель- |        |
   |   |      |                    |          |ства в городе Сургуте"  |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |Отряд Государственной   |    45,0|
   |   |      |                    |          |противопожарной службы- |        |
   |   |      |                    |          |1:                      |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- "Пожарная безопас-    |    45,0|
   |   |      |                    |          |ность" - приостановлено |        |
   |   |      |                    |          |оформление музея        |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |2  |   3  |Продолжить работу по|III, IV   |3.1. Сокращены расходы  |   766,0|
   |   |      |установке приборов  |кварталы  |на оплату коммунальных  |        |
   |   |      |учета потребления   |2002 года |услуг                   |        |
   |   |      |воды и теплоэнергии |          |                        |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |3  |   5  |Сократить расходы   |До        |По распоряжению Мэра го-|592843,0|
   |   |      |учреждений бюджетной|01.07.2002|рода от 06.06.2002      |        |
   |   |      |и производственной  |          |N 1666, распоряжению    |        |
   |   |      |сфер по статьям эко-|          |Администрации города от |        |
   |   |      |номической классифи-|          |09.07.2002 N 2006:      |        |
   |   |      |кации               |          |                        |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.1. Сокращены расходы  |296686,0|
   |   |      |                    |          |на оплату труда с начис-|        |
   |   |      |                    |          |лениями за счет выплаты |        |
   |   |      |                    |          |заработной платы за де- |        |
   |   |      |                    |          |кабрь 2002 года в январе|        |
   |   |      |                    |          |месяце будущего года    |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.2. Сокращены расходы  | 18458,0|
   |   |      |                    |          |на оплату горючесма-    |        |
   |   |      |                    |          |зочных материалов, топ- |        |
   |   |      |                    |          |лива, запасных частей,  |        |
   |   |      |                    |          |техобслуживания транс-  |        |
   |   |      |                    |          |портных средств, транс- |        |
   |   |      |                    |          |портных расходов за счет|        |
   |   |      |                    |          |усиления контроля за    |        |
   |   |      |                    |          |расходованием горюче-   |        |
   |   |      |                    |          |смазочных материалов,   |        |
   |   |      |                    |          |сокращения количества   |        |
   |   |      |                    |          |автомобилей в летнее    |        |
   |   |      |                    |          |время в лечебно - профи-|        |
   |   |      |                    |          |лактических учреждениях,|        |
   |   |      |                    |          |отказа от аренды автот- |        |
   |   |      |                    |          |ранспорта               |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.3. Сокращены команди- |  1039,0|
   |   |      |                    |          |ровочные расходы за счет|        |
   |   |      |                    |          |сокращения времени пре- |        |
   |   |      |                    |          |бывания в командировках,|        |
   |   |      |                    |          |количества командировок |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.4. Сокращены расходы  |   726,0|
   |   |      |                    |          |на услуги связи за счет |        |
   |   |      |                    |          |сокращения времени меж- |        |
   |   |      |                    |          |дугородных переговоров, |        |
   |   |      |                    |          |времени пользования ус- |        |
   |   |      |                    |          |лугами сети интернет,   |        |
   |   |      |                    |          |отказа от услуг сотовой |        |
   |   |      |                    |          |связи                   |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.5. Сокращены расходы  |    53,0|
   |   |      |                    |          |по аренде помещений за  |        |
   |   |      |                    |          |счет отказа от аренды   |        |
   |   |      |                    |          |помещений, расположенных|        |
   |   |      |                    |          |в поселке Юность, для   |        |
   |   |      |                    |          |отдела дневного пребыва-|        |
   |   |      |                    |          |ния муниципального уч-  |        |
   |   |      |                    |          |реждения социального    |        |
   |   |      |                    |          |обеспечения "Городская  |        |
   |   |      |                    |          |социальная служба"      |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.6. Сокращены прочие   | 44354,0|
   |   |      |                    |          |текущие расходы на за-  |        |
   |   |      |                    |          |купку товаров и оплату  |        |
   |   |      |                    |          |услуг, в том числе рас- |        |
   |   |      |                    |          |ходы на техническое обс-|        |
   |   |      |                    |          |луживание медицинского  |        |
   |   |      |                    |          |оборудования, расходы по|        |
   |   |      |                    |          |договорам на сопровожде-|        |
   |   |      |                    |          |ние программ, расходы на|        |
   |   |      |                    |          |проведение оздоровитель-|        |
   |   |      |                    |          |ной и культурно - массо-|        |
   |   |      |                    |          |вой работы, представи-  |        |
   |   |      |                    |          |тельские расходы        |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.7. Сокращены размеры  | 10943,0|
   |   |      |                    |          |отчислений на содержание|        |
   |   |      |                    |          |службы заказчика, в том |        |
   |   |      |                    |          |числе:                  |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- МУ "Дорожно - транс-  |  1459,0|
   |   |      |                    |          |портная дирекция" - за  |        |
   |   |      |                    |          |счет уменьшения расходов|        |
   |   |      |                    |          |по зарплате, текущих    |        |
   |   |      |                    |          |расходов (трансферты,   |        |
   |   |      |                    |          |командировочные, прочие)|        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- МУ "Дирекция капиталь-|   500,0|
   |   |      |                    |          |ного ремонта и строи-   |        |
   |   |      |                    |          |тельства" - за счет     |        |
   |   |      |                    |          |уменьшения расходов по  |        |
   |   |      |                    |          |заработной плате, теку- |        |
   |   |      |                    |          |щих расходов (трансфер- |        |
   |   |      |                    |          |ты, командировочные,    |        |
   |   |      |                    |          |прочие)                 |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- МУ "Управление строи- |  1248,0|
   |   |      |                    |          |тельства автомобильных  |        |
   |   |      |                    |          |дорог" - за счет умень- |        |
   |   |      |                    |          |шения расходов на индек-|        |
   |   |      |                    |          |сацию заработной платы, |        |
   |   |      |                    |          |расходов по содержанию  |        |
   |   |      |                    |          |служебного автотранспор-|        |
   |   |      |                    |          |та, сокращения расходов |        |
   |   |      |                    |          |на приобретение справоч-|        |
   |   |      |                    |          |ной литературы, приобре-|        |
   |   |      |                    |          |тения основных средств  |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- МУ "Управление капи-  |  7736,0|
   |   |      |                    |          |тального строительства" |        |
   |   |      |                    |          |- за счет сокращения    |        |
   |   |      |                    |          |расходов на текущее со- |        |
   |   |      |                    |          |держание                |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.8. Уменьшены расходы  |  2688,0|
   |   |      |                    |          |на содержание дирекций  |        |
   |   |      |                    |          |единого заказчика Депар-|        |
   |   |      |                    |          |тамента жилищно - комму-|        |
   |   |      |                    |          |нального хозяйства за   |        |
   |   |      |                    |          |счет сокращения числен- |        |
   |   |      |                    |          |ности (25 штатных еди-  |        |
   |   |      |                    |          |ниц) и текущих расходов |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.9. Сокращены расходы  |  8069,0|
   |   |      |                    |          |на содержание МУ "Дорож-|        |
   |   |      |                    |          |но - транспортная дирек-|        |
   |   |      |                    |          |ция" за счет привлечения|        |
   |   |      |                    |          |средств окружного бюдже-|        |
   |   |      |                    |          |та на приобретение пас- |        |
   |   |      |                    |          |сажирских автобусов     |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.10. Сокращены расходы |  7362,0|
   |   |      |                    |          |по статье "Прочие субси-|        |
   |   |      |                    |          |дии" на содержание и ре-|        |
   |   |      |                    |          |монт жилищного фонда за |        |
   |   |      |                    |          |счет снижения стоимости |        |
   |   |      |                    |          |услуг по механизирован- |        |
   |   |      |                    |          |ной уборке территорий,  |        |
   |   |      |                    |          |обслуживанию приборов   |        |
   |   |      |                    |          |учета и электроплит     |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.11. Сокращены расходы |115944,0|
   |   |      |                    |          |по капитальным вложениям|        |
   |   |      |                    |          |и приобретению оборудо- |        |
   |   |      |                    |          |вания                   |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.12. Сокращены расходы |  9622,0|
   |   |      |                    |          |по капитальному ремонту |        |
   |   |      |                    |          |и благоустройству       |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.13. В связи с началом | 19593,0|
   |   |      |                    |          |действия кредитного сог-|        |
   |   |      |                    |          |лашения с 2003 года     |        |
   |   |      |                    |          |уменьшены ассигнования  |        |
   |   |      |                    |          |утвержденного плана 2002|        |
   |   |      |                    |          |года по Европейскому    |        |
   |   |      |                    |          |банку развития и реконс-|        |
   |   |      |                    |          |трукции                 |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.14. Сокращены расходы | 13826,0|
   |   |      |                    |          |резерва на индексацию   |        |
   |   |      |                    |          |заработной платы        |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.15. Сокращены расходы,| 30000,0|
   |   |      |                    |          |связанные с управлением |        |
   |   |      |                    |          |муниципальной собствен- |        |
   |   |      |                    |          |ностью                  |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.16. Сокращены расходы | 10637,0|
   |   |      |                    |          |в области контроля за   |        |
   |   |      |                    |          |состоянием окружающей   |        |
   |   |      |                    |          |природной среды и охраны|        |
   |   |      |                    |          |природы                 |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |5.17. Сокращены расходы |  2843,0|
   |   |      |                    |          |по выплате прочих транс-|        |
   |   |      |                    |          |фертов населению        |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |4  |   6  |Усовершенствовать   |III квар- |6.1. Подготовлен проект |        |
   |   |      |систему муниципаль- |тал 2002  |распоряжения Мэра города|        |
   |   |      |ного заказа         |года      |о создании рабочей груп-|        |
   |   |      |                    |          |пы по подготовке и обес-|        |
   |   |      |                    |          |печению внедрения авто- |        |
   |   |      |                    |          |матизированной системы  |        |
   |   |      |                    |          |управления "Городские   |        |
   |   |      |                    |          |закупки" при размещении |        |
   |   |      |                    |          |муниципального заказа   |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |5  |  11  |Продолжить работу по|III, IV   |11.1. Увеличена стои-   | 36262,0|
   |   |      |увеличению собирае- |кварталы  |мость проезда в городс- |        |
   |   |      |мости доходов с на- |2002 года |ком пассажирском транс- |        |
   |   |      |селения             |          |порте до 5 рублей с     |        |
   |   |      |                    |          |07.07.2002, сокращены   |        |
   |   |      |                    |          |субсидии на покрытие    |        |
   |   |      |                    |          |убытков по пассажирским |        |
   |   |      |                    |          |перевозкам              |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |6  |  12  |Провести работу с   |До        |12.1. Привлечены окруж- | 14792,0|
   |   |      |Правительством ХМАО |01.08.2002|ные средства на террито-|        |
   |   |      |по включению части  |          |рию города для реализа- |        |
   |   |      |расходов городских  |          |ции Программы "Комплекс-|        |
   |   |      |целевых программ в  |          |ные меры противодействия|        |
   |   |      |окружные программы и|          |злоупотреблению наркоти-|        |
   |   |      |увеличению доли и   |          |ческими средствами и их |        |
   |   |      |объемов финансирова-|          |незаконному обороту"    |        |
   |   |      |ния за счет окружных|          |                        |        |
   |   |      |средств по объектам,|          |                        |        |
   |   |      |строящимся с участи-|          |                        |        |
   |   |      |ем окружных бюджет- |          |                        |        |
   |   |      |ных средств         |          |                        |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |7  |  13  |Передать на финанси-|До        |13.1. В адрес Губернато-|        |
   |   |      |рование из окружного|01.08.2002|ра ХМАО и Департамента  |        |
   |   |      |бюджета государс-   |          |финансов ХМАО направлены|        |
   |   |      |твенные учреждения  |          |неоднократные обращения |        |
   |   |      |                    |          |от Администрации города |        |
   |   |      |                    |          |по вопросу передачи фи- |        |
   |   |      |                    |          |нансирования государс-  |        |
   |   |      |                    |          |твенных учреждений из   |        |
   |   |      |                    |          |окружного бюджета. Одна-|        |
   |   |      |                    |          |ко при рассмотрении бюд-|        |
   |   |      |                    |          |жета минимальной обеспе-|        |
   |   |      |                    |          |ченности города в ХМАО  |        |
   |   |      |                    |          |принято решение о доле  |        |
   |   |      |                    |          |финансирования округом  |        |
   |   |      |                    |          |следующих учреждений по |        |
   |   |      |                    |          |статьям:                |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- музыкальное училище - |        |
   |   |      |                    |          |расходы на питание и    |        |
   |   |      |                    |          |стипендии               |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- музыкально - драмати- |        |
   |   |      |                    |          |ческий театр - расходы  |        |
   |   |      |                    |          |на проведение гастроль- |        |
   |   |      |                    |          |ной деятельности и соз- |        |
   |   |      |                    |          |дание новых театральных |        |
   |   |      |                    |          |постановок              |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- медицинское училище - |        |
   |   |      |                    |          |расходы на выплату сти- |        |
   |   |      |                    |          |пендий                  |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- Сургутский государс-  |        |
   |   |      |                    |          |твенный университет -   |        |
   |   |      |                    |          |расходы на питание и    |        |
   |   |      |                    |          |стипендии               |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- учреждение ХМАО "Ок-  |        |
   |   |      |                    |          |ружной кардиологический |        |
   |   |      |                    |          |диспансер" - расходы по |        |
   |   |      |                    |          |содержанию              |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- "Окружной центр плани-|        |
   |   |      |                    |          |рования семьи" - госу-  |        |
   |   |      |                    |          |дарственный заказ в час-|        |
   |   |      |                    |          |ти оказания медицинских |        |
   |   |      |                    |          |услуг населению         |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |8  |  14  |Представить обосно- |До        |14.1. Направлено обраще-|        |
   |   |      |ванные предложения в|01.08.2002|ние на имя Губернатора  |        |
   |   |      |Администрацию округа|          |ХМАО Филипенко А.В. с   |        |
   |   |      |об увеличении норма-|          |предложением перейти к  |        |
   |   |      |тивов отчислений в  |          |существовавшему ранее   |        |
   |   |      |бюджет города       |          |механизму формирования  |        |
   |   |      |                    |          |доходов путем установле-|        |
   |   |      |                    |          |ния дополнительных нор- |        |
   |   |      |                    |          |мативов отчислений от   |        |
   |   |      |                    |          |региональных налогов    |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |9  |  15  |Усилить текущий и   |III, IV   |15.1. В целях усиления  |  2421,0|
   |   |      |последующий контроль|кварталы  |контроля за целевым ис- |        |
   |   |      |в части ответствен- |2002 года |пользованием бюджетных  |        |
   |   |      |ности бюджетополуча-|          |средств на всех стадиях |        |
   |   |      |телей за целевым ис-|          |бюджетного процесса ве- |        |
   |   |      |пользованием средств|          |дется внедрение автома- |        |
   |   |      |по всем источникам  |          |тизированной программы  |        |
   |   |      |финансирования      |          |исполнения бюджета. Про-|        |
   |   |      |                    |          |ведены ревизионные про- |        |
   |   |      |                    |          |верки финансово - хо-   |        |
   |   |      |                    |          |зяйственной деятельности|        |
   |   |      |                    |          |распорядителей и получа-|        |
   |   |      |                    |          |телей бюджетных средств,|        |
   |   |      |                    |          |по результатам которых  |        |
   |   |      |                    |          |сокращены бюджетные ас- |        |
   |   |      |                    |          |сигнования              |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |10 |  17  |Продолжить и довести|III, IV   |17.1. Ведется работа по |        |
   |   |      |до полного охвата   |кварталы  |обеспечению учета и     |        |
   |   |      |работу по учету и   |2002 года |контроля договоров на   |        |
   |   |      |контролю договоров  |          |поставку продукции, ра- |        |
   |   |      |на поставку продук- |          |бот и услуг в автомати- |        |
   |   |      |ции, работ, услуг в |          |зированной программе    |        |
   |   |      |автоматизированной  |          |казначейского исполнения|        |
   |   |      |программе казначейс-|          |бюджета. Составлен и до-|        |
   |   |      |кого исполнения бюд-|          |веден до сведения бюдже-|        |
   |   |      |жета                |          |тополучателей график пе-|        |
   |   |      |                    |          |ревода на данную прог-  |        |
   |   |      |                    |          |рамму                   |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |11 |  18  |Увеличить собирае-  |III, IV   |18.1. 17.06.2002 прове- |        |
   |   |      |мость налогов путем |кварталы  |дено совещание у первого|        |
   |   |      |проведения:         |2002 года |заместителя Мэра города |        |
   +---+------+--------------------+----------+Макущенко Д.В. о повыше-|        |
   |   |      |- работы по коорди- |          |нии собираемости доходов|        |
   |   |      |нации органов нало- |          |в бюджет города. На ос- |        |
   |   |      |говых и финансовых  |          |новании протокола сове- |        |
   |   |      |служб;              |          |щания подготовлено рас- |        |
   +---+------+--------------------+----------+поряжение Мэра города от|        |
   |   |      |- разработки мероп- |          |19.07.2002 N 2158 "О    |        |
   |   |      |риятий по сокращению|          |создании рабочей груп-  |        |
   |   |      |задолженности и не- |          |пы". Данной группой в   |        |
   |   |      |доимки в бюджет го- |          |составе Инспекции Минис-|        |
   |   |      |рода                |          |терства по налогам и    |        |
   +---+------+--------------------+----------+сборам РФ по городу Сур-|        |
   |   |      |- анализа поступле- |          |гуту, Департамента фи-  |        |
   |   |      |ний по единому нало-|          |нансов Администрации го-|        |
   |   |      |гу на вмененный до- |          |рода, Управления внут-  |        |
   |   |      |ход и налогов с фи- |          |ренних дел по городу    |        |
   |   |      |зических лиц        |          |Сургуту и Сургутскому   |        |
   |   |      |                    |          |району, Департамента по |        |
   |   |      |                    |          |экономической политике, |        |
   |   |      |                    |          |Сургутского межрайонного|        |
   |   |      |                    |          |отдела налоговой полиции|        |
   |   |      |                    |          |регулярно проводятся    |        |
   |   |      |                    |          |совместные проверки рын-|        |
   |   |      |                    |          |ков и предприятий тор-  |        |
   |   |      |                    |          |говли города в целях    |        |
   |   |      |                    |          |обеспечения полноты,    |        |
   |   |      |                    |          |своевременности и пра-  |        |
   |   |      |                    |          |вильности уплаты сбора  |        |
   |   |      |                    |          |за право торговли и еди-|        |
   |   |      |                    |          |ного налога на вмененный|        |
   |   |      |                    |          |доход. За август - сен- |        |
   |   |      |                    |          |тябрь 2002 года проведе-|        |
   |   |      |                    |          |но 6 совместных проверок|        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |12 |  19  |Проводить конкурсное|III, IV   |19.1. С целью упорядоче-|        |
   |   |      |распределение зе-   |кварталы  |ния предоставления зе-  |        |
   |   |      |мельных участков для|2002 года |мельных участков юриди- |        |
   |   |      |коммерческих целей  |          |ческим и физическим ли- |        |
   |   |      |сторонним инвесторам|          |цам распоряжением Мэра  |        |
   |   |      |- застройщикам; раз-|          |от 30.08.2002 N 2582 "О |        |
   |   |      |работать условия    |          |продаже гражданам и юри-|        |
   |   |      |конкурсов по аренде |          |дическим лицам права    |        |
   |   |      |земельных участков  |          |аренды земельных участ- |        |
   |   |      |частным инвесторам  |          |ков в городе Сургуте"   |        |
   |   |      |под строительство   |          |создана комиссия по про-|        |
   |   |      |жилья               |          |ведению торгов по прода-|        |
   |   |      |                    |          |же права аренды земель- |        |
   |   |      |                    |          |ных участков            |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |13 |  20  |Стимулировать созда-|III, IV   |20.1. Согласно Федераль-|        |
   |   |      |ние новых субъектов |кварталы  |ному закону от          |        |
   |   |      |малого бизнеса на   |2002 года |08.08.2001 N 129-ФЗ "О  |        |
   |   |      |приоритетных направ-|          |государственной регист- |        |
   |   |      |лениях социальной   |          |рации юридических лиц"  |        |
   |   |      |политики города; уп-|          |регистрация юридических |        |
   |   |      |ростить регистраци- |          |лиц с 01.07.2002 осу-   |        |
   |   |      |онные и согласитель-|          |ществляется в Инспекции |        |
   |   |      |ные процедуры в Ад- |          |Министерства по налогам |        |
   |   |      |министрации города и|          |и сборам РФ по городу   |        |
   |   |      |контролирующих орга-|          |Сургуту. В настоящее    |        |
   |   |      |низациях            |          |время ведется работа по |        |
   |   |      |                    |          |передаче юридических дел|        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |14 |  21  |Разработать порядок |До        |21.1. Распоряжением Мэра|        |
   |   |      |уплаты муниципальны-|01.07.2002|города от 27.08.2002    |        |
   |   |      |ми унитарными предп-|          |N 2556 утверждено Поло- |        |
   |   |      |риятиями в доход    |          |жение о порядке опреде- |        |
   |   |      |бюджета города части|          |ления размера части при-|        |
   |   |      |прибыли, оставшейся |          |были  сургутских муници-|        |
   |   |      |после уплаты нало-  |          |пальных унитарных предп-|        |
   |   |      |гов, сборов и обяза-|          |риятий, подлежащей пере-|        |
   |   |      |тельных платежей в  |          |числению в бюджет горо- |        |
   |   |      |соответствии с пунк-|          |да. Размер части прибы- |        |
   |   |      |том 3 решения го-   |          |ли, полученной предприя-|        |
   |   |      |родской Думы от     |          |тиями по итогам года и  |        |
   |   |      |26.12.2001          |          |подлежащей перечислению |        |
   |   |      |N 103-III ГД "О бюд-|          |в бюджет города, ежегод-|        |
   |   |      |жете города на 2002 |          |но устанавливается при  |        |
   |   |      |год"                |          |принятии бюджета и не   |        |
   |   |      |                    |          |должен превышать 15% от |        |
   |   |      |                    |          |прибыли, остающейся пос-|        |
   |   |      |                    |          |ле уплаты налогов и иных|        |
   |   |      |                    |          |обязательных платежей.  |        |
   |   |      |                    |          |Плановое задание по раз-|        |
   |   |      |                    |          |меру части прибыли, под-|        |
   |   |      |                    |          |лежащей перечислению в  |        |
   |   |      |                    |          |бюджет города в 2002 го-|        |
   |   |      |                    |          |ду, установлено в разме-|        |
   |   |      |                    |          |ре 5% от полученной при-|        |
   |   |      |                    |          |были, остающейся после  |        |
   |   |      |                    |          |уплаты налогов, по ито- |        |
   |   |      |                    |          |гам 2001 года. Департа- |        |
   |   |      |                    |          |менту имущественных и   |        |
   |   |      |                    |          |земельных отношений, Де-|        |
   |   |      |                    |          |партаменту жилищно -    |        |
   |   |      |                    |          |коммунального хозяйства |        |
   |   |      |                    |          |предписано обеспечить до|        |
   |   |      |                    |          |20 сентября 2002 года   |        |
   |   |      |                    |          |перечисление в бюджет   |        |
   |   |      |                    |          |города части прибыли    |        |
   |   |      |                    |          |подведомственных предп- |        |
   |   |      |                    |          |риятий, полученной по   |        |
   |   |      |                    |          |итогам 2001 года        |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |15 |      |Итого               |          |В результате проведения |        |
   |   |      |                    |          |мероприятий в июне - ав-|        |
   |   |      |                    |          |густе 2002 года по оздо-|        |
   |   |      |                    |          |ровлению финансового    |        |
   |   |      |                    |          |состояния бюджета города|        |
   |   |      |                    |          |произведено:            |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- уменьшение размера де-| 97479,0|
   |   |      |                    |          |фицита бюджета города на|        |
   |   |      |                    |          |2002 год за счет поступ-|        |
   |   |      |                    |          |лений сверхплановых и   |        |
   |   |      |                    |          |дополнительных доходов  |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- сокращение расходов по|665365,0|
   |   |      |                    |          |текущему содержанию бюд-|        |
   |   |      |                    |          |жетных учреждений и му- |        |
   |   |      |                    |          |ниципальных предприятий |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- покрытие недостатка   |665365,0|
   |   |      |                    |          |средств по расходам за  |        |
   |   |      |                    |          |счет перемещения ассиг- |        |
   |   |      |                    |          |нований в пределах плана|        |
   |   |      |                    |          |2002 года с направлением|        |
   |   |      |                    |          |их на следующие цели:   |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- погашение кредиторской|301695,0|
   |   |      |                    |          |задолженности 2001 года |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- покрытие недостатка   | 52000,0|
   |   |      |                    |          |средств по оплате льгот-|        |
   |   |      |                    |          |ного проезда работникам |        |
   |   |      |                    |          |бюджетной сферы         |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- увеличение ассигнова- | 11008,0|
   |   |      |                    |          |ний по бесплатному зу-  |        |
   |   |      |                    |          |бопротезированию льгот- |        |
   |   |      |                    |          |ных категорий населения |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- покрытие недостатка   | 65229,0|
   |   |      |                    |          |средств, связанного с   |        |
   |   |      |                    |          |дифференцированной сис- |        |
   |   |      |                    |          |темой оплаты населением |        |
   |   |      |                    |          |жилищно - коммунальных  |        |
   |   |      |                    |          |услуг и увеличением та- |        |
   |   |      |                    |          |рифов с 01.06.2002      |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- дополнительные расхо- | 21339,0|
   |   |      |                    |          |ды, связанные с повыше- |        |
   |   |      |                    |          |нием тарифов на содержа-|        |
   |   |      |                    |          |ние и капитальный ремонт|        |
   |   |      |                    |          |жилищного фонда         |        |
   +---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
   |   |      |                    |          |- пополнение резервных  |214094,0|
   |   |      |                    |          |фондов                  |        |
   L---+------+--------------------+----------+------------------------+---------
   

<<< Назад

 
Реклама

Новости законодательства России


Тематические ресурсы

Новости сайта "Тюрьма"


Новости

СНГ Бизнес - Деловой Портал. Каталог. Новости

Рейтинг@Mail.ru

Сайт создан в системе uCoz