СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 25 сентября 2002 г. N 164-III ГД
О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2002 ГОДУ
Рассмотрев представленную Департаментом финансов Администрации
города информацию о проведенных мероприятиях по оздоровлению
финансового состояния бюджета города в 2002 году, городская Дума
решила:
Принять к сведению информацию Департамента финансов
Администрации города о проведенных мероприятиях по оздоровлению
финансового состояния бюджета города в 2002 году согласно
приложению.
Мэр города Сургута
А.Л.СИДОРОВ
Приложение
к решению
Сургутской городской Думы
от 25 сентября 2002 г. N 164-III ГД
ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
БЮДЖЕТА ГОРОДА В 2002 ГОДУ
----T------T--------------------T----------T------------------------T---------
| N | N | Мероприятия по | Сроки | Реализованные |Финансо-|
|п/п|пункта| финансовому |исполнения| мероприятия |вый ре- |
| |в рас-|оздоровлению бюджета| | |зультат,|
| |поря- | города согласно | | |тыс. |
| |жении | распоряжению Мэра | | |руб. |
| |Мэра |города от 10.06.2002| | | |
| |города| N 1706 | | | |
| |от | | | | |
| |10.06.| | | | |
| |2002 | | | | |
| |N 1706| | | | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|1 | 1 |Провести | | | |
| | |инвентаризацию: | | | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | |- бюджетной сети и |До |1.1. Реорганизованы | 10459,0|
| | |численности |01.09.2002|структуры департаментов,| |
| | | | |комитетов, управлений: | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------|
| | | | |а) согласно распоряжению| |
| | | | |Мэра города от | |
| | | | |05.07.2002 N 111-л/с | |
| | | | |сокращена численность | |
| | | | |аппарата Администрации | |
| | | | |города на 72,5 штатных | |
| | | | |единиц, в том числе по | |
| | | | |вакантным должностям на | |
| | | | |49,5 штатных единиц, по | |
| | | | |занятым должностям - на | |
| | | | |23 штатные единицы | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |б) сокращены расходы на | 10459,0|
| | | | |оплату труда по незаня- | |
| | | | |тым ставкам бюджетных | |
| | | | |учреждений | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | |- условий оплаты |До |1.2. Пересмотрены отрас-| 14070,0|
| | |труда |01.09.2002|левые соглашения между | |
| | | | |профсоюзными комитетами | |
| | | | |и работодателями с целью| |
| | | | |сокращения расходов, | |
| | | | |производимых за счет | |
| | | | |бюджета города на выпла-| |
| | | | |ту заработной платы: | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |а) снижен коэффициент за| 8210,0|
| | | | |сверхнормативную педаго-| |
| | | | |гическую нагрузку с 1,5 | |
| | | | |до 1, что повлекло за | |
| | | | |собой снижение расходов | |
| | | | |на выплату заработной | |
| | | | |платы | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |б) снижен размер выплат | 5860,0|
| | | | |за инновационную дея- | |
| | | | |тельность в учреждениях | |
| | | | |образования с 6% до 3% | |
| | | | |от фонда оплаты труда, | |
| | | | |вследствие чего сокраще-| |
| | | | |ны расходы на оплату | |
| | | | |труда | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | |- социального обес- |До |1.3. Пересмотрены соци- | |
| | |печения работников |01.09.2002|альные гарантии: | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |а) сокращены расходы по | 6041,0|
| | | | |содержанию детей из пол-| |
| | | | |ных семей в ведомствен- | |
| | | | |ных детских дошкольных | |
| | | | |учреждениях до 50% от | |
| | | | |действующего норматива | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |в) предусмотрен возврат | 13398,0|
| | | | |средств, выделенных из | |
| | | | |городского бюджета по | |
| | | | |распоряжениям Мэра горо-| |
| | | | |да от 12.07.1995 N 1023,| |
| | | | |от 29.12.1999 N 4048, | |
| | | | |от 11.06.2000 N 1633, | |
| | | | |решению городской Думы | |
| | | | |от 11.10.2000 | |
| | | | |N 295-II ГД "Об уточне- | |
| | | | |нии бюджета города на | |
| | | | |2000 год", на выплату | |
| | | | |ссуд работникам бюджет- | |
| | | | |ной сферы города в раз- | |
| | | | |мере 25% | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | |- имущества, находя-|До 01.09. |1.4. Согласно распоряже-| 21034,0|
| | |щегося в муниципаль-|2002 |нию Администрации города| |
| | |ной собственности | |от 09.07.2002 N 2006 | |
| | |(зданий, оборудова- | |увеличение поступлений | |
| | |ния, ценных бумаг и | |доходов по сравнению с | |
| | |т.д.) | |плановыми показателями | |
| | | | |по состоянию на | |
| | | | |01.09.2002 составило: | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- от сдачи в аренду иму-| 20778,0|
| | | | |щества, закрепленного за| |
| | | | |Комитетом по здравоохра-| |
| | | | |нению, Комитетом по уп- | |
| | | | |равлению муниципальным | |
| | | | |имуществом | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- от продажи списанного | 143,0|
| | | | |или неиспользуемого обо-| |
| | | | |рудования, транспортных | |
| | | | |средств и других матери-| |
| | | | |альных ценностей | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- за счет реализации | 113,0|
| | | | |оборудования и материа- | |
| | | | |лов, имеющихся на складе| |
| | | | |МУ "УКС", которые не мо-| |
| | | | |гут быть использованы на| |
| | | | |плановых объектах | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | |- земель |До 01.12. |1.5. Согласно распоряже-| 48255,0|
| | | |2002 |нию Администрации города| |
| | | | |от 09.07.2002 N 2006 | |
| | | | |увеличение поступлений | |
| | | | |арендной платы за землю | |
| | | | |по сравнению с плановыми| |
| | | | |показателями по состоя- | |
| | | | |нию на 01.09.2002 | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | |- дебиторской и кре-|Ежемесячно|1.6. Для усиления конт- | |
| | |диторской задолжен- |до 15 |роля за движением деби- | |
| | |ности |числа |торской и кредиторской | |
| | | | |задолженности письмом | |
| | | | |Департамента финансов от| |
| | | | |13.05.2002 N 387 струк- | |
| | | | |турным подразделениям | |
| | | | |Администрации города | |
| | | | |предписано представлять | |
| | | | |сведения о состоянии за-| |
| | | | |долженности до 17 числа | |
| | | | |каждого месяца, следую- | |
| | | | |щего за отчетным. Креди-| |
| | | | |торская задолженность за| |
| | | | |период с 01.01.2002 по | |
| | | | |01.08.2002 снизилась на | |
| | | | |131410 тыс. рублей, де- | |
| | | | |биторская задолженность | |
| | | | |- на 24898 тыс. рублей | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | |- незавершенного |III, IV |1.7. Перераспределены | |
| | |строительства |кварталы |утвержденные лимиты на | |
| | | |2002 года |вводные объекты: | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |Для обеспечения ввода | |
| | | | |объектов строительства | |
| | | | |производственного и неп-| |
| | | | |роизводственного назна- | |
| | | | |чения привлечено 656546 | |
| | | | |тыс. рублей за счет | |
| | | | |уменьшения утвержденных | |
| | | | |лимитов по объектам, не | |
| | | | |обеспеченным проектно - | |
| | | | |сметной документацией, а| |
| | | | |также за счет привлече- | |
| | | | |ния средств из внебюд- | |
| | | | |жетных источников | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | |- городских целевых |До |1.8. Сокращены расходы | 2503,0|
| | |программ |01.09.2002|по городским целевым | |
| | | | |программам, в том числе:| |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |Департамент по труду и | 158,0|
| | | | |социальным вопросам: | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- "Дети - инвалиды" - | 77,0|
| | | | |приобретение инвентаря | |
| | | | |произведено в рамках фе-| |
| | | | |деральной Программы | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- "Профилактика безнад- | 18,0|
| | | | |зорности и правонаруше- | |
| | | | |ний" - сокращены коман- | |
| | | | |дировки, предусмотренные| |
| | | | |в Программе | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- "Развитие системы со- | 23,0|
| | | | |циального обслуживания | |
| | | | |семьи и детей" - эконо- | |
| | | | |мия, связанная с задерж-| |
| | | | |кой проведения бесплат- | |
| | | | |ных курсов | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- "Сахарный диабет" - | 40,0|
| | | | |сокращены расходы на | |
| | | | |приобретение диабетичес-| |
| | | | |ких продуктов за счет | |
| | | | |снижение спроса населе- | |
| | | | |ния | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |Комитет инвестиций и | 2300,0|
| | | | |поддержки предпринима- | |
| | | | |тельства: | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- сокращены расходы по | 2300,0|
| | | | |договорам с Сургутской | |
| | | | |торгово - промышленной | |
| | | | |палатой, предусмотренным| |
| | | | |по Программе "Поддержка | |
| | | | |малого предприниматель- | |
| | | | |ства в городе Сургуте" | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |Отряд Государственной | 45,0|
| | | | |противопожарной службы- | |
| | | | |1: | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- "Пожарная безопас- | 45,0|
| | | | |ность" - приостановлено | |
| | | | |оформление музея | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|2 | 3 |Продолжить работу по|III, IV |3.1. Сокращены расходы | 766,0|
| | |установке приборов |кварталы |на оплату коммунальных | |
| | |учета потребления |2002 года |услуг | |
| | |воды и теплоэнергии | | | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|3 | 5 |Сократить расходы |До |По распоряжению Мэра го-|592843,0|
| | |учреждений бюджетной|01.07.2002|рода от 06.06.2002 | |
| | |и производственной | |N 1666, распоряжению | |
| | |сфер по статьям эко-| |Администрации города от | |
| | |номической классифи-| |09.07.2002 N 2006: | |
| | |кации | | | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.1. Сокращены расходы |296686,0|
| | | | |на оплату труда с начис-| |
| | | | |лениями за счет выплаты | |
| | | | |заработной платы за де- | |
| | | | |кабрь 2002 года в январе| |
| | | | |месяце будущего года | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.2. Сокращены расходы | 18458,0|
| | | | |на оплату горючесма- | |
| | | | |зочных материалов, топ- | |
| | | | |лива, запасных частей, | |
| | | | |техобслуживания транс- | |
| | | | |портных средств, транс- | |
| | | | |портных расходов за счет| |
| | | | |усиления контроля за | |
| | | | |расходованием горюче- | |
| | | | |смазочных материалов, | |
| | | | |сокращения количества | |
| | | | |автомобилей в летнее | |
| | | | |время в лечебно - профи-| |
| | | | |лактических учреждениях,| |
| | | | |отказа от аренды автот- | |
| | | | |ранспорта | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.3. Сокращены команди- | 1039,0|
| | | | |ровочные расходы за счет| |
| | | | |сокращения времени пре- | |
| | | | |бывания в командировках,| |
| | | | |количества командировок | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.4. Сокращены расходы | 726,0|
| | | | |на услуги связи за счет | |
| | | | |сокращения времени меж- | |
| | | | |дугородных переговоров, | |
| | | | |времени пользования ус- | |
| | | | |лугами сети интернет, | |
| | | | |отказа от услуг сотовой | |
| | | | |связи | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.5. Сокращены расходы | 53,0|
| | | | |по аренде помещений за | |
| | | | |счет отказа от аренды | |
| | | | |помещений, расположенных| |
| | | | |в поселке Юность, для | |
| | | | |отдела дневного пребыва-| |
| | | | |ния муниципального уч- | |
| | | | |реждения социального | |
| | | | |обеспечения "Городская | |
| | | | |социальная служба" | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.6. Сокращены прочие | 44354,0|
| | | | |текущие расходы на за- | |
| | | | |купку товаров и оплату | |
| | | | |услуг, в том числе рас- | |
| | | | |ходы на техническое обс-| |
| | | | |луживание медицинского | |
| | | | |оборудования, расходы по| |
| | | | |договорам на сопровожде-| |
| | | | |ние программ, расходы на| |
| | | | |проведение оздоровитель-| |
| | | | |ной и культурно - массо-| |
| | | | |вой работы, представи- | |
| | | | |тельские расходы | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.7. Сокращены размеры | 10943,0|
| | | | |отчислений на содержание| |
| | | | |службы заказчика, в том | |
| | | | |числе: | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- МУ "Дорожно - транс- | 1459,0|
| | | | |портная дирекция" - за | |
| | | | |счет уменьшения расходов| |
| | | | |по зарплате, текущих | |
| | | | |расходов (трансферты, | |
| | | | |командировочные, прочие)| |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- МУ "Дирекция капиталь-| 500,0|
| | | | |ного ремонта и строи- | |
| | | | |тельства" - за счет | |
| | | | |уменьшения расходов по | |
| | | | |заработной плате, теку- | |
| | | | |щих расходов (трансфер- | |
| | | | |ты, командировочные, | |
| | | | |прочие) | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- МУ "Управление строи- | 1248,0|
| | | | |тельства автомобильных | |
| | | | |дорог" - за счет умень- | |
| | | | |шения расходов на индек-| |
| | | | |сацию заработной платы, | |
| | | | |расходов по содержанию | |
| | | | |служебного автотранспор-| |
| | | | |та, сокращения расходов | |
| | | | |на приобретение справоч-| |
| | | | |ной литературы, приобре-| |
| | | | |тения основных средств | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- МУ "Управление капи- | 7736,0|
| | | | |тального строительства" | |
| | | | |- за счет сокращения | |
| | | | |расходов на текущее со- | |
| | | | |держание | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.8. Уменьшены расходы | 2688,0|
| | | | |на содержание дирекций | |
| | | | |единого заказчика Депар-| |
| | | | |тамента жилищно - комму-| |
| | | | |нального хозяйства за | |
| | | | |счет сокращения числен- | |
| | | | |ности (25 штатных еди- | |
| | | | |ниц) и текущих расходов | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.9. Сокращены расходы | 8069,0|
| | | | |на содержание МУ "Дорож-| |
| | | | |но - транспортная дирек-| |
| | | | |ция" за счет привлечения| |
| | | | |средств окружного бюдже-| |
| | | | |та на приобретение пас- | |
| | | | |сажирских автобусов | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.10. Сокращены расходы | 7362,0|
| | | | |по статье "Прочие субси-| |
| | | | |дии" на содержание и ре-| |
| | | | |монт жилищного фонда за | |
| | | | |счет снижения стоимости | |
| | | | |услуг по механизирован- | |
| | | | |ной уборке территорий, | |
| | | | |обслуживанию приборов | |
| | | | |учета и электроплит | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.11. Сокращены расходы |115944,0|
| | | | |по капитальным вложениям| |
| | | | |и приобретению оборудо- | |
| | | | |вания | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.12. Сокращены расходы | 9622,0|
| | | | |по капитальному ремонту | |
| | | | |и благоустройству | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.13. В связи с началом | 19593,0|
| | | | |действия кредитного сог-| |
| | | | |лашения с 2003 года | |
| | | | |уменьшены ассигнования | |
| | | | |утвержденного плана 2002| |
| | | | |года по Европейскому | |
| | | | |банку развития и реконс-| |
| | | | |трукции | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.14. Сокращены расходы | 13826,0|
| | | | |резерва на индексацию | |
| | | | |заработной платы | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.15. Сокращены расходы,| 30000,0|
| | | | |связанные с управлением | |
| | | | |муниципальной собствен- | |
| | | | |ностью | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.16. Сокращены расходы | 10637,0|
| | | | |в области контроля за | |
| | | | |состоянием окружающей | |
| | | | |природной среды и охраны| |
| | | | |природы | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |5.17. Сокращены расходы | 2843,0|
| | | | |по выплате прочих транс-| |
| | | | |фертов населению | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|4 | 6 |Усовершенствовать |III квар- |6.1. Подготовлен проект | |
| | |систему муниципаль- |тал 2002 |распоряжения Мэра города| |
| | |ного заказа |года |о создании рабочей груп-| |
| | | | |пы по подготовке и обес-| |
| | | | |печению внедрения авто- | |
| | | | |матизированной системы | |
| | | | |управления "Городские | |
| | | | |закупки" при размещении | |
| | | | |муниципального заказа | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|5 | 11 |Продолжить работу по|III, IV |11.1. Увеличена стои- | 36262,0|
| | |увеличению собирае- |кварталы |мость проезда в городс- | |
| | |мости доходов с на- |2002 года |ком пассажирском транс- | |
| | |селения | |порте до 5 рублей с | |
| | | | |07.07.2002, сокращены | |
| | | | |субсидии на покрытие | |
| | | | |убытков по пассажирским | |
| | | | |перевозкам | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|6 | 12 |Провести работу с |До |12.1. Привлечены окруж- | 14792,0|
| | |Правительством ХМАО |01.08.2002|ные средства на террито-| |
| | |по включению части | |рию города для реализа- | |
| | |расходов городских | |ции Программы "Комплекс-| |
| | |целевых программ в | |ные меры противодействия| |
| | |окружные программы и| |злоупотреблению наркоти-| |
| | |увеличению доли и | |ческими средствами и их | |
| | |объемов финансирова-| |незаконному обороту" | |
| | |ния за счет окружных| | | |
| | |средств по объектам,| | | |
| | |строящимся с участи-| | | |
| | |ем окружных бюджет- | | | |
| | |ных средств | | | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|7 | 13 |Передать на финанси-|До |13.1. В адрес Губернато-| |
| | |рование из окружного|01.08.2002|ра ХМАО и Департамента | |
| | |бюджета государс- | |финансов ХМАО направлены| |
| | |твенные учреждения | |неоднократные обращения | |
| | | | |от Администрации города | |
| | | | |по вопросу передачи фи- | |
| | | | |нансирования государс- | |
| | | | |твенных учреждений из | |
| | | | |окружного бюджета. Одна-| |
| | | | |ко при рассмотрении бюд-| |
| | | | |жета минимальной обеспе-| |
| | | | |ченности города в ХМАО | |
| | | | |принято решение о доле | |
| | | | |финансирования округом | |
| | | | |следующих учреждений по | |
| | | | |статьям: | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- музыкальное училище - | |
| | | | |расходы на питание и | |
| | | | |стипендии | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- музыкально - драмати- | |
| | | | |ческий театр - расходы | |
| | | | |на проведение гастроль- | |
| | | | |ной деятельности и соз- | |
| | | | |дание новых театральных | |
| | | | |постановок | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- медицинское училище - | |
| | | | |расходы на выплату сти- | |
| | | | |пендий | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- Сургутский государс- | |
| | | | |твенный университет - | |
| | | | |расходы на питание и | |
| | | | |стипендии | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- учреждение ХМАО "Ок- | |
| | | | |ружной кардиологический | |
| | | | |диспансер" - расходы по | |
| | | | |содержанию | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- "Окружной центр плани-| |
| | | | |рования семьи" - госу- | |
| | | | |дарственный заказ в час-| |
| | | | |ти оказания медицинских | |
| | | | |услуг населению | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|8 | 14 |Представить обосно- |До |14.1. Направлено обраще-| |
| | |ванные предложения в|01.08.2002|ние на имя Губернатора | |
| | |Администрацию округа| |ХМАО Филипенко А.В. с | |
| | |об увеличении норма-| |предложением перейти к | |
| | |тивов отчислений в | |существовавшему ранее | |
| | |бюджет города | |механизму формирования | |
| | | | |доходов путем установле-| |
| | | | |ния дополнительных нор- | |
| | | | |мативов отчислений от | |
| | | | |региональных налогов | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|9 | 15 |Усилить текущий и |III, IV |15.1. В целях усиления | 2421,0|
| | |последующий контроль|кварталы |контроля за целевым ис- | |
| | |в части ответствен- |2002 года |пользованием бюджетных | |
| | |ности бюджетополуча-| |средств на всех стадиях | |
| | |телей за целевым ис-| |бюджетного процесса ве- | |
| | |пользованием средств| |дется внедрение автома- | |
| | |по всем источникам | |тизированной программы | |
| | |финансирования | |исполнения бюджета. Про-| |
| | | | |ведены ревизионные про- | |
| | | | |верки финансово - хо- | |
| | | | |зяйственной деятельности| |
| | | | |распорядителей и получа-| |
| | | | |телей бюджетных средств,| |
| | | | |по результатам которых | |
| | | | |сокращены бюджетные ас- | |
| | | | |сигнования | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|10 | 17 |Продолжить и довести|III, IV |17.1. Ведется работа по | |
| | |до полного охвата |кварталы |обеспечению учета и | |
| | |работу по учету и |2002 года |контроля договоров на | |
| | |контролю договоров | |поставку продукции, ра- | |
| | |на поставку продук- | |бот и услуг в автомати- | |
| | |ции, работ, услуг в | |зированной программе | |
| | |автоматизированной | |казначейского исполнения| |
| | |программе казначейс-| |бюджета. Составлен и до-| |
| | |кого исполнения бюд-| |веден до сведения бюдже-| |
| | |жета | |тополучателей график пе-| |
| | | | |ревода на данную прог- | |
| | | | |рамму | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|11 | 18 |Увеличить собирае- |III, IV |18.1. 17.06.2002 прове- | |
| | |мость налогов путем |кварталы |дено совещание у первого| |
| | |проведения: |2002 года |заместителя Мэра города | |
+---+------+--------------------+----------+Макущенко Д.В. о повыше-| |
| | |- работы по коорди- | |нии собираемости доходов| |
| | |нации органов нало- | |в бюджет города. На ос- | |
| | |говых и финансовых | |новании протокола сове- | |
| | |служб; | |щания подготовлено рас- | |
+---+------+--------------------+----------+поряжение Мэра города от| |
| | |- разработки мероп- | |19.07.2002 N 2158 "О | |
| | |риятий по сокращению| |создании рабочей груп- | |
| | |задолженности и не- | |пы". Данной группой в | |
| | |доимки в бюджет го- | |составе Инспекции Минис-| |
| | |рода | |терства по налогам и | |
+---+------+--------------------+----------+сборам РФ по городу Сур-| |
| | |- анализа поступле- | |гуту, Департамента фи- | |
| | |ний по единому нало-| |нансов Администрации го-| |
| | |гу на вмененный до- | |рода, Управления внут- | |
| | |ход и налогов с фи- | |ренних дел по городу | |
| | |зических лиц | |Сургуту и Сургутскому | |
| | | | |району, Департамента по | |
| | | | |экономической политике, | |
| | | | |Сургутского межрайонного| |
| | | | |отдела налоговой полиции| |
| | | | |регулярно проводятся | |
| | | | |совместные проверки рын-| |
| | | | |ков и предприятий тор- | |
| | | | |говли города в целях | |
| | | | |обеспечения полноты, | |
| | | | |своевременности и пра- | |
| | | | |вильности уплаты сбора | |
| | | | |за право торговли и еди-| |
| | | | |ного налога на вмененный| |
| | | | |доход. За август - сен- | |
| | | | |тябрь 2002 года проведе-| |
| | | | |но 6 совместных проверок| |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|12 | 19 |Проводить конкурсное|III, IV |19.1. С целью упорядоче-| |
| | |распределение зе- |кварталы |ния предоставления зе- | |
| | |мельных участков для|2002 года |мельных участков юриди- | |
| | |коммерческих целей | |ческим и физическим ли- | |
| | |сторонним инвесторам| |цам распоряжением Мэра | |
| | |- застройщикам; раз-| |от 30.08.2002 N 2582 "О | |
| | |работать условия | |продаже гражданам и юри-| |
| | |конкурсов по аренде | |дическим лицам права | |
| | |земельных участков | |аренды земельных участ- | |
| | |частным инвесторам | |ков в городе Сургуте" | |
| | |под строительство | |создана комиссия по про-| |
| | |жилья | |ведению торгов по прода-| |
| | | | |же права аренды земель- | |
| | | | |ных участков | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|13 | 20 |Стимулировать созда-|III, IV |20.1. Согласно Федераль-| |
| | |ние новых субъектов |кварталы |ному закону от | |
| | |малого бизнеса на |2002 года |08.08.2001 N 129-ФЗ "О | |
| | |приоритетных направ-| |государственной регист- | |
| | |лениях социальной | |рации юридических лиц" | |
| | |политики города; уп-| |регистрация юридических | |
| | |ростить регистраци- | |лиц с 01.07.2002 осу- | |
| | |онные и согласитель-| |ществляется в Инспекции | |
| | |ные процедуры в Ад- | |Министерства по налогам | |
| | |министрации города и| |и сборам РФ по городу | |
| | |контролирующих орга-| |Сургуту. В настоящее | |
| | |низациях | |время ведется работа по | |
| | | | |передаче юридических дел| |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|14 | 21 |Разработать порядок |До |21.1. Распоряжением Мэра| |
| | |уплаты муниципальны-|01.07.2002|города от 27.08.2002 | |
| | |ми унитарными предп-| |N 2556 утверждено Поло- | |
| | |риятиями в доход | |жение о порядке опреде- | |
| | |бюджета города части| |ления размера части при-| |
| | |прибыли, оставшейся | |были сургутских муници-| |
| | |после уплаты нало- | |пальных унитарных предп-| |
| | |гов, сборов и обяза-| |риятий, подлежащей пере-| |
| | |тельных платежей в | |числению в бюджет горо- | |
| | |соответствии с пунк-| |да. Размер части прибы- | |
| | |том 3 решения го- | |ли, полученной предприя-| |
| | |родской Думы от | |тиями по итогам года и | |
| | |26.12.2001 | |подлежащей перечислению | |
| | |N 103-III ГД "О бюд-| |в бюджет города, ежегод-| |
| | |жете города на 2002 | |но устанавливается при | |
| | |год" | |принятии бюджета и не | |
| | | | |должен превышать 15% от | |
| | | | |прибыли, остающейся пос-| |
| | | | |ле уплаты налогов и иных| |
| | | | |обязательных платежей. | |
| | | | |Плановое задание по раз-| |
| | | | |меру части прибыли, под-| |
| | | | |лежащей перечислению в | |
| | | | |бюджет города в 2002 го-| |
| | | | |ду, установлено в разме-| |
| | | | |ре 5% от полученной при-| |
| | | | |были, остающейся после | |
| | | | |уплаты налогов, по ито- | |
| | | | |гам 2001 года. Департа- | |
| | | | |менту имущественных и | |
| | | | |земельных отношений, Де-| |
| | | | |партаменту жилищно - | |
| | | | |коммунального хозяйства | |
| | | | |предписано обеспечить до| |
| | | | |20 сентября 2002 года | |
| | | | |перечисление в бюджет | |
| | | | |города части прибыли | |
| | | | |подведомственных предп- | |
| | | | |риятий, полученной по | |
| | | | |итогам 2001 года | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
|15 | |Итого | |В результате проведения | |
| | | | |мероприятий в июне - ав-| |
| | | | |густе 2002 года по оздо-| |
| | | | |ровлению финансового | |
| | | | |состояния бюджета города| |
| | | | |произведено: | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- уменьшение размера де-| 97479,0|
| | | | |фицита бюджета города на| |
| | | | |2002 год за счет поступ-| |
| | | | |лений сверхплановых и | |
| | | | |дополнительных доходов | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- сокращение расходов по|665365,0|
| | | | |текущему содержанию бюд-| |
| | | | |жетных учреждений и му- | |
| | | | |ниципальных предприятий | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- покрытие недостатка |665365,0|
| | | | |средств по расходам за | |
| | | | |счет перемещения ассиг- | |
| | | | |нований в пределах плана| |
| | | | |2002 года с направлением| |
| | | | |их на следующие цели: | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- погашение кредиторской|301695,0|
| | | | |задолженности 2001 года | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- покрытие недостатка | 52000,0|
| | | | |средств по оплате льгот-| |
| | | | |ного проезда работникам | |
| | | | |бюджетной сферы | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- увеличение ассигнова- | 11008,0|
| | | | |ний по бесплатному зу- | |
| | | | |бопротезированию льгот- | |
| | | | |ных категорий населения | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- покрытие недостатка | 65229,0|
| | | | |средств, связанного с | |
| | | | |дифференцированной сис- | |
| | | | |темой оплаты населением | |
| | | | |жилищно - коммунальных | |
| | | | |услуг и увеличением та- | |
| | | | |рифов с 01.06.2002 | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- дополнительные расхо- | 21339,0|
| | | | |ды, связанные с повыше- | |
| | | | |нием тарифов на содержа-| |
| | | | |ние и капитальный ремонт| |
| | | | |жилищного фонда | |
+---+------+--------------------+----------+------------------------+--------+
| | | | |- пополнение резервных |214094,0|
| | | | |фондов | |
L---+------+--------------------+----------+------------------------+---------
|